房东是个人,如果是非住房, 增值税5%,附加税6%,个税20%,房产税6%,印花税1‰减半。如果开不通发票,月租金10万以内可以免增值税附加税 如果是小规模增值税5%, 附加税6%, 企业所得税,小型微利企业5%, 房产税6%,印花税1‰减半。 土地使用税,面积乘单价,这个根据土地等级,单价有差异。 季度30万普通发票可以免增值税附加税。

公司是小规模二房东,收到物业开出的电费发票是增值税电子普通发票,免税。现在我们有个租户是一般纳税人,我司完全按照物业的电费单价收租户的电费,不多收一分钱。我给租户发票复印件(物业开给我们这个二房东的发票)和电费分割单用来入账,对方说要退税,一定要我开的发票才行。我如果开专票给对方,就会产生税额,比如原本1000块电费,开成专票就得交税29.13(1000/1.03*0.03),我们就亏了。我开成1030的专票是没问题的吧?1000*1.03,也就是税额另计,让租户承担。
老师您好,我现在在一家做小规模纳税人公司,他们是做测绘技术类的公司,进项发票就不是那么多,给别人开票比较多,利润较大,我们有没有什么好点的办法可以让他保持住小规模纳税人,又能让他少交一点税?比如办一个,个体户专门给他开票?还有没有什么好一点的办法?我需要看一些税务上的书吗?有什么推荐的工具书吗?
老师,我们是建筑劳务公司,主要做桩基础的,自己没有旋挖钻机,现在租赁别人(也就是挂靠人)的旋挖机,我们做成本,现在请问一下,就是他去开租赁发票回来,个税应该交多少,增值税是多少?怎么样方式,这种租赁可以少交一点个税呢?这个租赁旋挖机的比例和人工应该怎么去计划呢
老师,我们是建筑劳务公司,主要做桩基础的,自己没有旋挖钻机,现在租赁别人(也就是挂靠人)的旋挖机,我们做成本,现在请问一下,就是他去开租赁发票回来,个税应该交多少,增值税是多少?怎么样方式,这种租赁可以少交一点个税呢?这个租赁旋挖机的比例和人工应该怎么去计划呢如果他自己去注册一个个体工商户可以不个税按什么来交
老师,我们承租了个人的门面,但是房东不肯给我们开票,请问一下个人出租门面假如一年是5万,他去税务局代开发票要交多少税呢?(包含增值税和个人所得税一起),还有水电费也是房东的户头,我们公司没有发票要怎么处理呢?
我们是小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,缴纳分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,年报汇算清缴退回税款4500,退回的税款怎么去做会计分录?当时缴纳时没有计提直接缴纳的,所以退回时会计分录怎么做?退回——借:银行4500,贷:所得税费用4500,不要通过以前年度损益这个科目,这边做适合吗?麻烦老师会计分录
老师,为什么发票总金额180万,开的票十红字票十剩余票不等于180万呢(朴老师)
老师就是工会反还给我们的钱是怎么做账的?
安置残疾人就业的单位,年度汇算清缴怎么填报这一块的加计扣除
老师你好,烟草补贴的固定资产进项税可以抵扣吗?
发票红冲 为什么要购买方确认是怎么回事呢?
想问下 之前会计做账的时候有应付职工薪酬的余额 我现在正常申报个税 不做计提,支付工资的时候用之前的余额 可以吗
老师好,公司成科技型中小企业一定会查账吗?
我们是小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,缴纳分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,年报汇算清缴退回税款4500,退回的税款怎么去做会计分录?当时缴纳时没有计提直接缴纳的,所以退回时会计分录怎么做?麻烦老师会计分录指导一下?分录:退回的分录是借:银行存款贷:以前年度损益调整借:以前年度损益调整,贷:利润分配一未分配利润。这个分录没体现出所得税费用这个科目,感觉怪怪的,不应该也要体现出所得税费用这个吗?借:银行4500。贷:所得税费用4500,不是这样做吗?不用过渡“所得税费用”这个科目吗?
老师,金蝶账套里指现金流量表的时候,假设我9月份没有指,后面几个月份都指完了有,现在我要把9月份的指进去,请问后面几个月需要重新指吗,还是重新取数里可以了?