你好,正常红冲就行了,对方开红字申请

老师你好,我公司2年前开具的增值税专用发票,因购买方未认证,也没抵扣,现在要求退回重开,可以重开吗?具体怎么操作呢?
老师您好,我们是小规模,6月开具的专票发票,由于税率错误,这个月开具红字发票,重新开具专票。 想问,如果对方已经抵扣,对方申请了开具增值税红字专用发票信息表,这个信息表,我们销售方是否需要留存作为原始凭证入账?
对方公司今年1月份给我们开了一张专票,我一直没认证,现在认证的时候发现税号是错的,那我现在联系对方红冲,我用不用先开具红字增值税发票信息表,具体怎么操作对方问我?
老师,我们是2022年一月开的纸质增值税专用发票,现在发现错误,想作废重开,对方已经同意,我们需要红字开具相同金额的纸质发票还是可以开电子发票?
老师,请问下,我司收到对方单位单位电子专用发票,现在这张发票要冲红。具体怎么操作,电子税务是开红字信息表还是对方发起,我这边确认就可以。
在电子税务局直接和现在数电票红冲的流程一样是吗?
是的,就是一样的流程的