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对方公司今年1月份给我们开了一张专票,我一直没认证,现在认证的时候发现税号是错的,那我现在联系对方红冲,我用不用先开具红字增值税发票信息表,具体怎么操作对方问我?

2023-05-30 11:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-30 11:32

你好,你没有认证,让对方开红字发票信息表就可以

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你好,你没有认证,让对方开红字发票信息表就可以
2023-05-30
你好,不需要退给他的,对方给你开了负数发票,需要给你一份。
2022-11-08
借以前年度损益 调整 进项 贷应付  借以前年度损益 调整负数  进项负数  贷应付 负数 
2022-03-11
 你好;  那你们就全部红冲了 在去开正确发票   
2022-11-16
不小心 点错了 抱歉 如果你们二月份收到这张专票,你们没有进行抵扣的话,是销售方发起申请开具红字发票信息表。如果你们这个发票已经入账的话,对方是需要把红冲的发票寄给你们的。
2022-05-30
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