你好是的,你分析的是对的

老师,请问,昨天开了一张电子发票出去,对方没有入账,也没有抵扣,我这边是不是只要在电子税务局哪里填完圈出来的那个进行红冲就可以了(看我截图)后面那2个就不需要任何操作了呢
老师,公司一直不需要交增值税,但税务非要我们这月交点税。这月进项税额只有两张金额比较大,又不能拆开抵扣,如果想交税只能填点未开票收入才可以产生点增值税,那这样下月如果还不需要交税,那这笔未开票收入又填负数,这样是不是就会多交税主表应交税费是不是就成负数了。
老师,你好,是这样的,我上个月开票开错了一张,当时点了作废,但是不知道为什么没有成功,我认为成功了,账上就没做这笔收入,但是今天报税的时候发现开票软件及电子税务局上有这张发票,那我现在这个月就必须先交税,然后下个月再开红字发票对吧?但是我这个月不能缴税所以就像用进项票去抵扣,那这个进项票足够的话增值税可以全抵对吧?但是我这笔开票的我当时认为11月份开票已经成功作废了,这个收入也没有进账,这个账务怎么调整?需要调整吗?
老师,12月份材料发票已经抵扣认证了,现在发现发票开票有误,这个月发票被红冲了之后,是不是下个月报税就会产生转出未交增值税了呢,那我们就把这张重开的发票再次抵扣就平了吧?账务处理第一笔业务是红冲掉这张发票,第二笔业务分录是进项税额转出,第三笔业务分录是转出未交增值税,第四笔业务分录是更正的发票按正常购进的会计分录,这样处理对吗?是不是这个转出未交增值税就会平了?跨年红冲的发票会影响税负或者企业所得税汇算吗?
老师好,请问我们公司(建筑公司)2023年6月份收到三张石材的专用发票,对方公司不知道是何种原因,账户被冻结了,钱打过去就出不来了,对方跟我们协商要红冲当时开的这三张发票,可是我们已经做了进项抵扣,如果要红冲的话,我们怎么操作?还有其他啥方法可以解决这个问题嘛?
老师 企业所得税报表新增的职工薪酬这块我应该怎么填写这个数据?
货物定金需要开发票吗
老师,快餐店,收入一部分公户收,一部分个人微信收,我应该怎么去分配这些收入少交税呢?
老师,我现在接手一家公司,之前做账报税是给外面私人做的,但那个会计没有按实际的来做账报税,基本都是预估报税,连银行余额都不相符,这我该怎么做呢
货物预付款需要开票吗?定金需要开票吗
签了6个月的房租,发票已开,钱已付,可以一次性计入费用吗?
老师我这样是不是可以提交申报了
老师好,支付25年9月支付23年12月-24年11月份场地租赁费,收到普通发票,请问如何做帐,谢谢
老师,过路费怎么有3种的税率,为什么会这样,抵扣上有什么不同
老师,24年的账有的发票没做账咋整
不用别的特殊账务处理吧,如果下次想抵扣这张票在哪找呢老师
就是勾选系统里有的这个
那是不是选已入账(企业所得税前不扣除)老师
为什么企业所得税不可以扣除
就是发票是去年底开进来的,我财务软件上入了账,放在待抵扣进项里面,那我现在标识这张票不抵扣,选企业所得税税可以扣除对吧老师
第一次遇到这情况不太懂
是可以扣除的这个情况
好谢谢老师
不客气祝你工作顺利
老师我不用特地做账务处理吧,需要抵扣时候直接在电子税务局 勾选就可以对吧
是的,然后你从待抵扣做到进项税就可以
好的感谢老师
不客气,祝你工作顺利