汇算时按正确的填写即可

上年度12月份确认未开票收入,1月份冲回了,汇算清缴时怎么调整?
22年账上工资和申报工资不符,账上少计提了,汇算清缴怎么处理?23年账上要做什么账务处理?
公司有一笔收入11万元7月已开票,但是7月账上未确认收入(未达到确认收入的条件),现在要申报7月份的增值税,那申报表上的收入比财报上的收入大11万,申报表要怎么处理
老师2023年5月收到2022年度汇算清缴退回的企业所得税,账上怎么处理
老师你好,4月收入少确认了,银行账款也少对应金额,已申报扣款,账务处理怎么处理调整?
老师,一般纳稅人户被转入非正常了,还能往出开发票口吗
2025年4季度财务报表和汇算清缴的财务报表不一致,怎么做,需不需要更正2025年4季度财务报表
老师,汇算清缴的企业所得税有退税,一般是什么退还是用来抵扣比较好
老师早上好!我公司是自产自销的蔬菜农业公司,购买秧苗我要怎么做会计分录
老师,我们客户叫我们开机制砂,每次供应商还没有开发票进来,就叫我们先开出去,现在供应商说那是石粉,只能开石粉,18万多的专票,但是客户那边现在说他们已经关账了,发票动不了了,那这样供应商也只能开石粉了,风险大吗?
固定资产清理 3,491,767.61 营业外支出---固定资产清理损失 1,193,605.56 其中固定资产清理里边有1773982.33元是出售的不含税收入,其他都是报废产生的损失,我要怎么填写才不上税 行7:四、固定资产损失 - 1列:1,193,605.56(会计总损失) - 3列:1,773,982.33(不含税出售收入) - 4列:0 - 5列:3,491,767.61(清理借方总额,无差异时) - 6列:1,193,605.56 - 7列:0 - 行8:其中:报废损失 - 1列:填“报废部分损失”(总损失−出售损失) - 3列:填报废残值(如无填0) 资产损失的税收金额 6(5-3-4):自动出来1717785.28 7列娈成-524179.72 7列怎么变成0呀老师 先把规则说清楚: 第 7 列=第 1
无形资产是当月还是次月开始摊销?
请问老师,个人缴纳股权转让所得税,网上交税,办理步骤
老师,小规模税收优惠不是1%么,为什么还可以开3%的增值税专用发票。
请问今年取得的发票,今年付款的,可以用于2025年企业所得税年报吗(5.31号之前的)
提示与四季度企业所得税报表不一致
不用理会提示,按调整后的填写即可
还有,6月份开出一张二手车销售统一发票发票普票, 是免税的,汇算清缴提示增值税申报收入跟所得税申报收入不一致,相差开具的二手车统一发票的金额,这个用管吗?
开了200的二手车销售统一普票,是免增值税的,但是当季这200预缴了企业所得税,汇算清缴提示增值税申报收入跟企业所得税相差200元,这个用处理吗?
去年少记的0.31元收入今天怎么做账?
一题一问,请重新在公海中提问
开了200的二手车销售统一普票,是免增值税的,但是当季这200预缴了企业所得税,汇算清缴提示增值税申报收入跟企业所得税相差200元,这个用处理吗?
你好,这是追问,不是重新提问。需要单独做为一个问题,重新提问。不是在该问题后面,接着问。