咨询
Q

你好,上年5月份少确认收入0.31元,汇算清缴怎么申报?账上怎么处理?

2025-02-24 17:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-24 17:17

汇算时按正确的填写即可

头像
快账用户5226 追问 2025-02-24 17:21

提示与四季度企业所得税报表不一致

头像
齐红老师 解答 2025-02-24 17:23

不用理会提示,按调整后的填写即可

头像
快账用户5226 追问 2025-02-24 17:27

还有,6月份开出一张二手车销售统一发票发票普票, 是免税的,汇算清缴提示增值税申报收入跟所得税申报收入不一致,相差开具的二手车统一发票的金额,这个用管吗?

头像
快账用户5226 追问 2025-02-24 17:28

开了200的二手车销售统一普票,是免增值税的,但是当季这200预缴了企业所得税,汇算清缴提示增值税申报收入跟企业所得税相差200元,这个用处理吗?

头像
快账用户5226 追问 2025-02-24 17:32

去年少记的0.31元收入今天怎么做账?

头像
齐红老师 解答 2025-02-24 17:32

一题一问,请重新在公海中提问

头像
快账用户5226 追问 2025-02-24 17:33

开了200的二手车销售统一普票,是免增值税的,但是当季这200预缴了企业所得税,汇算清缴提示增值税申报收入跟企业所得税相差200元,这个用处理吗?

头像
齐红老师 解答 2025-02-24 17:36

你好,这是追问,不是重新提问。需要单独做为一个问题,重新提问。不是在该问题后面,接着问。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
汇算时按正确的填写即可
2025-02-24
您好,汇算清缴的时候不需要调整
2023-02-21
2025 年 11–12 月少申报收入:汇算清缴更正 2025 年申报表补税;账务走 “以前年度损益调整”,不进 2026 年收入 假设少计不含税收入 = 10 万,税率 13%,所得税率 25%: 1)补记收入 %2B 销项 借:应收账款 113,000 贷:以前年度损益调整 100,000 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额)13,000 2)补提 2025 年所得税 借:以前年度损益调整 25,000 贷:应交税费 — 应交企业所得税 25,000 3)结转差额到未分配利润 借:以前年度损益调整 75,000 贷:利润分配 — 未分配利润 75,000 更正 2025 年企业所得税年报 在 A105020 表补填少计收入(属于未按权责发生制确认收入); 调增 2025 年应纳税所得额,补缴企业所得税(有滞纳金); 增值税:更正 2025 年 11、12 月增值税申报表,补提销项并补缴增值税及附加
2026-05-28
汇算清缴职工薪酬明细表 实际金额和税税金额增加少计提的 借以前年度损益调整贷应付职工薪酬工资 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
2023-04-25
您好,24年财报要动的,1月收入和结转成本分录里的损益科目用以前年度损益调整(没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润)代替,同时2024年的年报和所得税汇缴申报表要考虑这个调整。也就是申报数据用调整后的。
2025-03-24
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×