您好,你25年暂估了,就可以

老师,2021年开了发票出去,成本发票今年5.31日前收到,能做去年的成本吧?企业所得税年报的
老师 去年的成本未确定发票 今年汇算清缴前取得了发票 开票也是今年汇算清缴前开的 ,可以所得税税前扣除的文件号有吗?老师
老师 企业所得税申报表 之前的年度亏损 今年可以抵扣用吗
请问老师,我有些2024年的加油发票,去年忘记做了,做到今年的话,需要在5.31号之前做以前年度损益调整吗
老师,去年成本结转少了发票是之前取得的,今年多转一部分做到以前年度损益调整,申报去年的企业所得税汇算清缴时给他直接记到去年成本里,今年申报时不影响今年成本可以这样做吗
无形资产是当月还是次月开始摊销?
老师,小规模税收优惠不是1%么,为什么还可以开3%的增值税专用发票。
请问今年取得的发票,今年付款的,可以用于2025年企业所得税年报吗(5.31号之前的)
老师,你细看下图,要不要改数据?还有人数要不要改,因为前几天把个税申报人数改了
老师,出口生产高新企业,这个综合税负多少合适呢?具体是什么公式呢
我司因25年开了1.2亿的发票,25年收到的成本发票较少,被税务预警。因为开发票的这些业务是24年未完结的,成本票也是使用的24年的。现在税局要求查23、24、25年的账务成本和发票对应。 通过自查后发现,总体账上和目前发票对应后,发票少了355万。这个情况怎么处理。总成本金额7.1亿
老师:这个缴了增值税和附加税的完税证明怎么做会计分录
我们收到了一笔款项,是预收款,但是也给对方开具发票了,想问一下在确认预收的时候该怎么进行账务处理?
独立缴纳增值税,总公司汇总缴纳所得税的分公司,其利润需要上交总公司吗?如需上交,总分公司分别应该怎么账务处理?
老师,加油站(一般纳税人/个独),过磅收入和 小卖部收入都未入账、未申报收入,现在补申报24年,是到填在附表(一)第1行的未开票收入,还是过磅填第1行、小卖部填第5行
好的,谢谢老师