你好,这个要看你抵扣了多少进项税额?按照抵扣金额乘以5%就可以了。

老师好,从几月开始可以加计扣除增值税?制造业高企可以减免增值税 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。 二、公告所称先进制造业企业是指高新技术企业(含所属的非法人分支机构)中的制造业一般纳税人。
老师好,请问【先进制造业增值税加计抵减】的加计抵减额,要计入什么科目呢?
自2023年1月1日至2027年12月31财政部税务总局关于先进制造业企业日,允许先进制造业企业,按照当期可抵增值税加计抵减政策的公告财政部税扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额.老师
自2023年1月1日至2027年12月31财政部税务总局关于先进制造业企业日,允许先进制造业企业,按照当期可抵增值税加计抵减政策的公告财政部税扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额.出口的,进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额怎么抵减呢?老师
老师,高新企业证书24年11月到期,到期后不再认证高新技术企业了,请问先进制造业加计抵减增值税5%是24年11月之后不能加计抵减了,还是24年全年都不能加计抵减了呀?
老师,公司拆分工资,主管级员工每个月可以开2000元的油票等费用发票来报销,报销时备注补贴,是否需要并入薪资申报个税
老师,请问在电子税务局哪里可以查看往期已经报送的报表?
老师,因为给客户开错了名字,需要红冲跨年的发票,然后重新开具蓝字发票,金额较大,有没有税务风险?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
是这个本年累计的进项税额再乘以5%吗老师,还是这个已经是乘完了的数
你好,是的,就是这样看了。
这个10641.23乘以5%还是这个10641.23已经是乘完了5%以后的数了
你好,没明白你的意思。 10641.23乘以5%还是这个10641.23已经是乘完了5%以后的数了。是什么意思
我想知道先进制造业加计抵减的具体数,是用10641.23×5%=532.0615,还是说这个10641.23里面已经包含了那百分之五了
你好,正常是没有包括的。
好的谢谢
你好,不用客气的了。