你好,同学 是24年11月之后不能加计抵减了,

老师好,这是什么意思,是可以多抵扣增值税吗?制造业高企可以减免增值税 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。 二、公告所称先进制造业企业是指高新技术企业(含所属的非法人分支机构)中的制造业一般纳税人。
老师好,从几月开始可以加计扣除增值税?制造业高企可以减免增值税 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。 二、公告所称先进制造业企业是指高新技术企业(含所属的非法人分支机构)中的制造业一般纳税人。
关于先进制造业加计抵减政策的问题,之前申请成功了的,但是高企证书12月1号到期了,今年重新申请的高企证书还没下发,那这个加计抵减的优惠政策,12月申报税费时还能去抵减吗?
老师,高新企业证书24年11月到期,请问明年汇算清缴时这高新技术企业研发费用加计扣除还能用吗?还是说可以加计扣除证书到期11月之前的呀?
老师,高新企业证书24年11月到期,到期后不再认证高新技术企业了,请问先进制造业加计抵减增值税5%是24年11月之后不能加计抵减了,还是24年全年都不能加计抵减了呀?
老师,物业公司收到一年或是两年的物业费怎么确认收入?所得税怎么确认?还有就是如果二年都没收到物业费怎么确认收入?
老师,公司拆分工资,主管级员工每个月可以开2000元的油票等费用发票来报销,报销时备注补贴,是否需要并入薪资申报个税
老师,请问在电子税务局哪里可以查看往期已经报送的报表?
老师,因为给客户开错了名字,需要红冲跨年的发票,然后重新开具蓝字发票,金额较大,有没有税务风险?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师,高新企业证书21年11月3日发证,三年有效期,那到期是24年11月2日到期吧?这增值税加计抵减5%是按只要是24年11月3日之前开具进来的进项发票都可以加计抵减吗?
你好,同学 是的 增值税加计抵减5%是按只要是24年11月3日之前开具进来的进项发票都可以加计抵减
那如果是之前的业务,但是对方11月12号才开进进项发票,那因为11月3日就不是高新技术企业了,那说是不是也不能加计抵减5%了呀?
截止之后的发票都不可以的, 之前的发票是可以的
那就是说高新企业证书到期之前的业务最好把进项发票赶紧开过来,如果等到到期之后再开的话,即使之前购买的材料,这进项发票也不能抵扣了,是这么理解吧?
是的,是这样的,同学
那所得税15%是不是24年全年都不能呀,还是11月到期之前的可以,到期以后的不可以享受呀?
季度可以,分期汇算清缴就不行了
老师,您是说第三季度可以享受15%,11月到期,那从第四季度10月开始就不能享受15%吗?我听12366那人意思是高新企业到期后全年都不能享受15%,全年按25%呀
季度是可以的,因为在时间内,老师之前遇到过
是吧,那意思是11月3日到期到期,所得税到期之前按季度所以1-9月可以享受所得税15%,而增值税加计抵减5%是11月3日之前取得的进项就可以享受5%加计抵减
是的,同学,是这样的