借制造费用贷银行存款

你好,老师,我们是国企,给厂房安装了锅炉房,天然气公司给我们开了施工费的发票,然后我看了一下这个安装清单,除了很小的一部分人工费之外,锅炉房的安装占了很大一部分,然后其他安装了一些钢管转换键,阀门之类,我现在的问题是老板让我们把这个发票入固定资产,发票金额有20万,但是上面开的是施工费,我们要不要对方重新给我们开一张发票,他既然是施工费的话就是费用,怎么能入固定资产呢,老师,你觉得呢
2.万通房地产开发公司开发凤凰城小区,规划建造商品住宅45000平方米,邮局200平方米、锅炉房120平方米,其中邮局建好后将有偿转让给市邮政局。该小区发生的土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、基础设施费按各项开发产品的建筑面积进行分配、风凰城小区在开发过程中,发生了下列开发业务,(1)用银行存款支付土地征用及拆迁补偿费15600000元、前期工程费750000元、基出设施费5540000元。(2)土地开发完工,结转其开发成本。(3)将建筑面积为5320平方米的1号楼的建筑安装工程发包给中华建筑公司施工,工程标价为3150000元已预付工程款2200000元,工程完工验收后用银行存款支付余额(4)用银行存款支付各项开发间接费用803300元。(5)经分配,1号楼应负担的开发间接费用为11000元。(6)锅炉房工程完工,结3算程价390000元。(7)计算1号楼应负担的锅炉房开发成本。(8)结转1号楼的开发成本。(9)邮局工程完工,支付工程价款222500元,并结转其成本。要求:编制万通房地产开发公司相应的会计分录
分录题天有限责任公司为一般纳税人,增值税税率为13%,所得税税率为25%,原材料收发采用实际成本法,2x21年12月份发生以下经济业务,请编制会计分录。其中:“在途物资”、“原材料”“应交税费”、“生产成本”“库存商品”“其他业务收入”“其他业务成本”等账户须写出相应明细。单位:元。1.购买一批需要安装的生产用机器设备,价值300万元,运费8000元,全部款项已用现金支票支付;2.安装上述机器设备,领用原材料B材料一批价值25000元,应付安装工人薪酬15000元,3.上述机器设备安装完毕,经验收合格交付使用,结转工程成本;第三问,借:固定资产304.8贷多少啊
分录题天有限责任公司为一般纳税人,增值税税率为13%,所得税税率为25%,原材料收发采用实际成本法,2x21年12月份发生以下经济业务,请编制会计分录。其中:“在途物资”、“原材料”“应交税费”、“生产成本”“库存商品”“其他业务收入”“其他业务成本”等账户须写出相应明细。单位:元。1.购买一批需要安装的生产用机器设备,价值300万元,运费8000元,全部款项已用现金支票支付;2.安装上述机器设备,领用原材料B材料一批价值25000元,应付安装工人薪酬15000元,3.上述机器设备安装完毕,经验收合格交付使用,结转工程成本;第三问贷:在建工程多少啊
4生产线工程WH88型车床的安装委托通达机械安装公司进行,结算安装费收到的增值税专用发票上注明:价款20000元、税额1800元,全部款项开出转账支票付。5生产线工程安装完毕,经验收合格达到预定可使用状态计算并结转工程成本。6从东方信息技术开发公司购人一项D专利的所有权,收到的增值税专用发票上注明:价款240000元、税额14400元,价税合计254400元以银行存款付论。该专利的使用寿命为10年。7.为配电室工程接受星光电气公司投资投人的1N36型变压器4台已交付安装,收到的增值税专用发票上注明:价款2000000元、税额260000元,根据协议该投资占长青机械公司注册资本800万元的20%会计分录怎么做
个体户查账征收,有一台挖机,平时就是租赁,开了74万的票,没有什么成本,怎么办?能不能加速折旧,怎么样能找到多的发票
印花税第一季正确的是要缴纳300申报的时候缴纳了600.问一下第二季度是少缴纳还是按照第二季度正常缴纳
民间非盈利组织,6月收到提供服务收入1000元,6月初已开具发票,出纳6月底又重复开具了一张发票,7月做账时才发现,就是充红作废也是7月了,6月底重复开的发票可以这样做吗?借:应收账款1000元,贷:提供服务收入。贷:应交税费~应交增值税,7月将这个分录红冲做一遍
请问结转成本,因为小数点,有两分钱的差,怎么做凭证做平?金蝶的余额比电子档的余额多两分钱,以哪个金额为准?
老师,发现财务 报表25年的期末与26年的期初数据不一致,能在电子税务局系统 把26年的期初数据做修改吗
老师您好,请问环保设备更换活性炭计入管理费用-维修费还是制造费用
老师,我问下客户返利,或者多发的货物可以放到营业外收入吗?
老师,其他公司和我公司签订合同,让我公司代发工资,我公司开发票,这个会计分录怎么做,需要哪些附件
成立分公司,分公司独立做账报税等,如果承担分公司财务负责人会有什么风险
第二季度没有收入,交了法人的社保,申报法人3000元工资,每个月从公司的对公户转给法人,季报要怎么做
制造费用里面具体什么科目呢
放在制造费用-其他就可以的