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民间非盈利组织,6月收到提供服务收入1000元,6月初已开具发票,出纳6月底又重复开具了一张发票,7月做账时才发现,就是充红作废也是7月了,6月底重复开的发票可以这样做吗?借:应收账款1000元,贷:提供服务收入。贷:应交税费~应交增值税,7月将这个分录红冲做一遍

2026-07-11 10:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-07-11 10:39

是的对的,是这么做的

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相关问题讨论
您好,这个的话,你最后这样的话,是可以再最开始,7月重分类的,这个
2024-05-03
您好,因为没有跨年度,原收入分录做红字冲回就可以再按正确的发票做
2022-10-10
这是发生再6月份的业务,所以还是需要全额计入成本,只有在7月份之后发生的业务才能正常抵扣进项税金。
2024-08-01
是的,就那样做 借;应收账款 贷:银行存款
2025-08-05
你好,6月份暂估,然后在7月份红冲暂估再做发票的。你现在6月份做不了其他应收款,出口退税,你都没有申请出口退税。你以后申请了出口退税再做。
2024-07-11
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