你好,其实你真正认证的时候只需要有那个勾选认证的清单就可以了。

老师 专票 发票联我入账和记账凭证装订,抵扣联次我单独装订,有个疑问。当月的拿到手发票有全部入账了,但是有一部份做待认证,待认证发票发票联次和抵扣联次如何在实务中正确装订处理。是不是借库存 待认证,这发票联次正常和凭证装订,然后抵扣联次就哪个月认证当月装?还是,待认证发票 抵扣联次和发票联次都改在当月。
老师,您好,想问一下就是进项发票这个比如说10月份开的发票,我们公司12月份才收到,如果12月份勾选认证了的话,就可以在12月抵扣销项了对吧,就是这个进项发票是否抵扣跟时间没关,主要跟我什么时候认证有关对吧,比如1月份收到了发票,我11月份才勾选认证,那就在11月份抵扣销项对吧
老师,上个月(2月份)有两张绿色抵扣联我没有认证,当时做的是,借:应交税费——待认证进项税额,3月份我把它认证抵扣了,请问怎么做账务处理呢?
老师你好我3月做了待认证进项税50000,4月才认证,请问这个待认证抵扣发票装订,是装在3月还是装在4月
你好,我在发票认证平台抵扣了的进项发票抵扣汇总,以及下载的发票明细,这些要装订成岫吗,以前和抵扣联装订,现在都是数电发票,没有抵扣联
老师你好,公司为一般纳税人,法人在公司借款200万,平时用微信支付了人员工资。1万元左右,请问给他挂账的时候,借款挂其他应收款,但是他付工资付费用的时候挂其他应付款吗?还是在其他应收款冲减可不可以?我平时用其他应收款冲减了
厂商对账单时对账单比如是50万,实际支付时扣除了5万的品质扣款支付了45万,多的发票对方并没有红冲,那这部分差额如何处理
老师请问成立一年的企业,没有业务,账上购入不到一年的固定资产是一台铲车,现在想办理注销,可以不清理固定资产吗?
老师,公司一直的成本一直是暂估方式,差的票第二年开,现在税务要求提供佐证材料,这种情况哪些材料可以作为佐证呢?
老师美团抖音饿了么等线上的销售奶茶账务具体是怎样的分录?
这道题不考虑年初未分配利润吗?为什么呢?
残保金怎么规划,公司240人,建筑行业主体公司有资质。谢谢老师。
一般纳税人新开离公司开票额度是多少?
我们公司进项太大, 报税时进项发票勾选认证确认统计了, 每月根本就不用交税,后期公司被预警了还补交了罚款,老板让交的税额 根本就和收入匹配不上 ,收入纯属瞎填的, 这种情况怎么账务处理 ?
老师,公司采购一批货,到了发现不对,钱也付了,厂家的票也开了,厂家也不给退货,但是这批货不能出售,只能压在那了,像这种情况进项票还能抵扣吗
用这个清单作为原始单据。
意思是3月还是正常的装订进项到10月抵扣的时候只需要像这个清单和统计表就行吗?
你好对的,就是这个意思。
意思是3月还是正常的装订进项到10月抵扣的时候只需要像这个清单和统计表就行吗?
你好 对的,就是这个意思。
但是之前的会计她是在抵扣那个月把原始的发票装订到一起的,意思是抵扣那个月她有统计表和发票,然后那个月的进项她是没有装订的,我需要跟她一样吗?
你好,其实这个没有什么关系。只需要核查的时候没有问题,能对得上就行。
好的,谢谢,那我就按我这个方法做简单些吧?能对应上
你好可以的,就这样没问题的。
好的,谢谢哈
你好,不用客气的了。