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老师您好!单位是律师事务所,24年有一笔与其他所合作案件代理,成本做了24万,对当只开给我收据和合同,现经营所得汇算清缴系统提示说,实际收到的发票与财务报表成本发票不一致,那我现在叫对方补考24年发生的发票可以么

2025-02-27 12:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-27 12:56

你好可以的 可以这么做的

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你好可以的 可以这么做的
2025-02-27
同学你好 借:应付账款(或相关暂估应付款科目) 600,000 贷:财务费用 600,000 借:递延所得税资产 300,000 贷:应交税金-应交所得税 300,000
2024-04-12
不建议用手撕发票。应先梳理人工成本资料(劳务合同、考勤、工资流水等 )证明真实性,主动联系专管员说明没发票原因并提供资料沟通解决方案;若虚增成本,主动认错,按要求调整、补税及滞纳金。
2025-04-16
哟,那你税务局的意思呢?是让你在12月份缴纳吗?是的话,那你填写无票收入,在今年冲无票收入,然后再填写开发票收入多交的税款申请退回。
2025-05-20
同学你好 招待费的话是发生额的60%和收入的千分之五孰低税前扣除
2024-05-30
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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