没申报增值税吧 得申报了增值税

老师,您好,我想问下,我是外贸型的出口企业,进项发票有普票和专票,其中专票的品名也跟关单对应不起来,因此也不想退税了,是否还需要进行退税勾选的动作。因为申报表中一直申报了关单收入的免税销售额,需要转为内销吗,还是就一直放在免税销售额那栏就可以。
老师您好,我们公司纯贸易公司,货物进项发票我都是选择退税勾选,其他增值税专用发票因为不需要抵扣,以前选择了抵扣勾选后增值税报表里我也要转出的,那请问,新国税系统里面现在有不抵扣勾选,我是不是可以把其他进项专票选择不抵扣勾选呢?
老师 生产企业和外贸企业在申请退税时 都需要在退税系统先勾选进项发票 勾选认证确定后 次月才可以申报退税吗 当月不可以吗 学员您好,是的,对的 勾选进项发票 勾选认证确定后 次月才可以申报退税 说的这个申报退税是不是说的把这部分退税反应到增值税表上 不是说的申报退税模块的退税申报 同学您好,申报 退税金额也是次月申报的一样。 10月的报表是11月15日才申报的,退税申请也可以当月提交都是次月 退税申报可以当月提交 但是也必须是次月的征期才能申报退税是吗 如果报完增值税以后还在申报期 可以直接在申报退税 就不等到下个月了
老师您好,我想问一下贸易企业出口退税,1、进项发票认证勾选认证是在当月月底之前还是次月的申报期之内就行? 2、外贸企业进项退税发票勾选完了,当月提交后,可以次月申报期之内用途确认?还是必须当月月底之前用途确认?
老师,您好,现在新电子税务局,我们是外贸企业,我昨天勾选了几张发票 不抵扣认证 原因是用于免税项目,所属期是显示12月的,但是我12月的增值税附表就是没这些数据,是因为免税项目的原因所以所属期跟着退税认证来了吗(退税认证是必须当月勾选的,次月所属期就变了,抵扣认证是在报税期前都能勾选)
老师 像这种刚建好的工厂 有些还到建 这个建完帐之后要统计在产品或者采购的原材料那些吗
老师:专项扣除 赡养老人,没有截止日期,老人4月去世,专项扣除直接点作废。要是直接点作废,那从26年1月到26年3月的信息不就都没了吗,个税也扣除不了啊。
出纳录播课程 提供的的那些电子表单可以直接打印下来吗
老师您好,如果我转入投资款给一个公司,我自己的账怎么做分录,就是投资方怎么做分录
老师,有滴滴打车这种旅客运输服务发票,增值税综合关联式申报中,应该填报在其他下面注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票那行吗
到了5月份,出口退税系统关于出口业务收汇情况表怎么填
某企业2019年1月1日的房产原值为3000万元,4月1日将其中原值为1000万元的临街房出租给某连锁商店,月租金5万元。当地政府规定允许按房产原值减除20%后的余值计税。该企业当年应缴纳房产税为()万元。
公司是小规模纳税人显示D级纳税人这个是不是就有风险了?
现在开始学中级来得及吗 三科 非会计专业有初级
公司25年账务上暂估成本280万,借主营业务成本,贷应付账款暂估计,现在汇算清缴时直接调增是不是也不行呀?因为挂的是应付账款暂估,这钱没地方付,是不是只能在26年冲销了,然后让这280万成本在26年全部冲销,没有别的办法吧?
老师,之前增值税申报了,但是之前没有开具普通发票,只是在未开票收入那填了个数,今天刚开的出口发票
增值税申报了没有?退税勾选在附表2填写了吗?什么时间填写的?
老师,因为我们报关单上是CIF价,金额5822,运费10,保费50,但是我按报关单配单时系统自动显示一个成交金额5822,一个美元离岸价5804.95,但是我开出口普通发票是按5822-10-50=5762 算的,他这上面的美元离岸价是怎么算出来的?
老师,您是说出口退税需要在申报增值税填写附表二吗?2024年4月份的报关单,增值税好像申报在2024年10月份了,应该是没有填写附表二
选择了退税勾选需要申报附表2 申报了附表2才可以申报出口退税
离岸价格是fob的价格,这个5822包含运费和保费吧。是的话,就是5822-10-50
但是开专票的价格和系统显示的美元离岸价为什么会不一致呢?老师,我刚看到运费是USD/10/3,保费是CNY/50/3,我把人民币按照美元算了,这样的话出口发票我是不是应该作废了重新开?
你好,这里面有一个人民币,有一个美元USD的这个是10美元,然后保费这个是50人民币。
是的需要作废。重新开。
老师,我是2024年4月份出口的了,增值税我申报在这个月就可以吗?会不会影响退税?
还是可以更正之前的增值税申报表?
你好,在这个月可以的,你得先报了进项销项之后再申请退税
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快