没申报增值税吧 得申报了增值税

老师,您好,我想问下,我是外贸型的出口企业,进项发票有普票和专票,其中专票的品名也跟关单对应不起来,因此也不想退税了,是否还需要进行退税勾选的动作。因为申报表中一直申报了关单收入的免税销售额,需要转为内销吗,还是就一直放在免税销售额那栏就可以。
老师您好,我们公司纯贸易公司,货物进项发票我都是选择退税勾选,其他增值税专用发票因为不需要抵扣,以前选择了抵扣勾选后增值税报表里我也要转出的,那请问,新国税系统里面现在有不抵扣勾选,我是不是可以把其他进项专票选择不抵扣勾选呢?
老师 生产企业和外贸企业在申请退税时 都需要在退税系统先勾选进项发票 勾选认证确定后 次月才可以申报退税吗 当月不可以吗 学员您好,是的,对的 勾选进项发票 勾选认证确定后 次月才可以申报退税 说的这个申报退税是不是说的把这部分退税反应到增值税表上 不是说的申报退税模块的退税申报 同学您好,申报 退税金额也是次月申报的一样。 10月的报表是11月15日才申报的,退税申请也可以当月提交都是次月 退税申报可以当月提交 但是也必须是次月的征期才能申报退税是吗 如果报完增值税以后还在申报期 可以直接在申报退税 就不等到下个月了
老师您好,我想问一下贸易企业出口退税,1、进项发票认证勾选认证是在当月月底之前还是次月的申报期之内就行? 2、外贸企业进项退税发票勾选完了,当月提交后,可以次月申报期之内用途确认?还是必须当月月底之前用途确认?
老师,您好,现在新电子税务局,我们是外贸企业,我昨天勾选了几张发票 不抵扣认证 原因是用于免税项目,所属期是显示12月的,但是我12月的增值税附表就是没这些数据,是因为免税项目的原因所以所属期跟着退税认证来了吗(退税认证是必须当月勾选的,次月所属期就变了,抵扣认证是在报税期前都能勾选)
老师,你好,麻烦咨询一下我们建筑公司,已经预交的税款在哪里查询,打印呢
老师好,我想问公司欠个人的欠款,还不上了,做营业外收入了,这种情况需要缴纳增值税吗?
对于药品而言,同一个商品同样的单价不同的有效时间,可以合并开在一起吗
2024年付出的供应商款,应付账款到现在没来票,如果确定不来票,我想平往来,怎么平呢
请问老师2024年下半年买的电脑一共88200直接入费用了,做账又折旧了,相当于费用入账了,该怎么办,小企业会计准则?能不能不动2024年的汇算清缴,直接在2025年调增
老师好,请问下,审计要的高新收入的明细表是我提供 么,还是审计自己会分类?如果需要我提供的话,我该怎么分呢?
退休员工需要交个税吗
公司名字带有旅游 旅游现在不好做 打算卖商品 领导说卖商品和公司名字旅游不合适 不可以卖 是这样吗
老师您好,请问老师,我与客户签订的销售合同总额是100万,其中50万货已经发了,还有50万货没发,我们开具发票100万,这种其中的50万预开涉及什么风险不?
老师,稿酬所得怎么交税
老师,之前增值税申报了,但是之前没有开具普通发票,只是在未开票收入那填了个数,今天刚开的出口发票
增值税申报了没有?退税勾选在附表2填写了吗?什么时间填写的?
老师,因为我们报关单上是CIF价,金额5822,运费10,保费50,但是我按报关单配单时系统自动显示一个成交金额5822,一个美元离岸价5804.95,但是我开出口普通发票是按5822-10-50=5762 算的,他这上面的美元离岸价是怎么算出来的?
老师,您是说出口退税需要在申报增值税填写附表二吗?2024年4月份的报关单,增值税好像申报在2024年10月份了,应该是没有填写附表二
选择了退税勾选需要申报附表2 申报了附表2才可以申报出口退税
离岸价格是fob的价格,这个5822包含运费和保费吧。是的话,就是5822-10-50
但是开专票的价格和系统显示的美元离岸价为什么会不一致呢?老师,我刚看到运费是USD/10/3,保费是CNY/50/3,我把人民币按照美元算了,这样的话出口发票我是不是应该作废了重新开?
你好,这里面有一个人民币,有一个美元USD的这个是10美元,然后保费这个是50人民币。
是的需要作废。重新开。
老师,我是2024年4月份出口的了,增值税我申报在这个月就可以吗?会不会影响退税?
还是可以更正之前的增值税申报表?
你好,在这个月可以的,你得先报了进项销项之后再申请退税
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快