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老师,您好,现在新电子税务局,我们是外贸企业,我昨天勾选了几张发票 不抵扣认证 原因是用于免税项目,所属期是显示12月的,但是我12月的增值税附表就是没这些数据,是因为免税项目的原因所以所属期跟着退税认证来了吗(退税认证是必须当月勾选的,次月所属期就变了,抵扣认证是在报税期前都能勾选)

2025-01-09 21:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-09 21:57

同学你好,选择不抵扣认证的话,在增值税申报表附表是不体现的,因为已经选择不抵扣了,附表二展示的是认证抵扣的进项税额。

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快账用户3450 追问 2025-01-09 22:25

有的,本期认证不允许抵扣

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快账用户3450 追问 2025-01-09 22:26

有这栏的,之前每个月都会自动跳出来

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齐红老师 解答 2025-01-09 22:35

同学是哪个城市的呢,目前老师在的城市是不会体现到附表的。且,本次申请,老师公司下属分公司所在的城市电子税务局都有所升级,若是之前都出现,只有本次不出现的话,同学也可以打12366进行税务咨询,看下是不是系统升级或者其他原因。希望给你带来帮助。

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同学你好,选择不抵扣认证的话,在增值税申报表附表是不体现的,因为已经选择不抵扣了,附表二展示的是认证抵扣的进项税额。
2025-01-09
你好; 你一次性勾选才行的; 勾选后抵扣销项税 ;到时剩下的 部分留底 ; 留底的话税务局让你退税的话; 就得退税; 或者是有的部分税务局会考虑先让你做部分无票收入 来抵扣 留底进项税; 之后 发生业务 在按实际开票 ;红冲无票收入来处理 ; 意思就是 不要存在留底进项税; 避免退税的 情况  
2022-07-05
你好,你的增值税申报了吗?
2022-07-28
可以的,可以这么做的,零申报。
2023-03-14
同学你好 是的,如果报完增值税后还在申报期内,可以直接在退税系统中进行退税申报。但是,需要注意的是,退税申报必须在下个月的征期内完成,否则会被视为逾期申报。因此,如果当月无法完成退税申报,需要提前做好规划,确保在次月的征期内完成申报。
2023-10-24
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