您好,调整的,以前年度损益调整这个分录还有借或贷方科目呢,要体现在我们负债表中,这样才会平的
做了一笔以前年度损益调整后资产负债表与利润表勾稽关系已符合:资产负债表未分配利润期末数=未分配利润期初数十本年利润的净利润本年累计±以前年度损益调整。问:对资产负债表中未分配利润期初数需要做调整吗?
汇算清缴后,去年的账有调整,以前年度损益调整,利润表跟资产负债表的未分配利润有差额,怎么处理呢?
因为把以前年度损益调整调到未分配利润,导致资产负债表与利润表不勾稽了,需要做什么调整吗?
调整以前年度损益调整,然后会冲减未分配利润,这样就会导致资产负债表的未分配利润和利润表的未分配利润不一致是吧
由于以前年度调整损益造成的差异,汇算清缴时已经调增费用,调减利润分配未分配利润,利润表和资产负债表的利润分配不一致还需要通过账务调整吗
老板要升规,请问企业升规后有那些好处?
老师,你好。我们跟香港的公司签了合同,他们提供服务我们支付服务费,香港公司在国内没有机构的,那香港公司是不是要也要支付增值税、附加税和企业所得税?但是它在境内没有机构是不是要我们这边代缴预缴的?
分公司因资质原因挂靠在总公司,现分公司需要支付标书费用500元,分公司已把钱支付到总公司,现第三方开具发票给总公司,总公司账务如何处理
老师,用非货币资产对外投资为什么股权的计税基础不能用非货币性资产的售价一次性确认而要逐年调整
你好,袁工有退税的,单位会计可以帮办?怎么操作?
老师利润表中的营业利润利润总额净利润都是自动生成的吗
法人转款到公账可以做无票收入吗?
老师:应付账款贷方有90多万,是因为这家供应商名下有好几家公司,付款和开票不一致造成的。还有就是我们是去年刚成立的有原来的公司搬迁。原来老公司经营不下去了。新成立的公司名称也换了,与原来不相干。但供应商还是以前的供应商,所以发票和付款弄的乱七八糟的。现供应商想平账。他说私户汇我们私户上,然后我们从公户上汇款给他们公司。其实我们是不欠钱的。这样操作不太妥当。有没有更好的办法。当然,这么多金额不是一下子汇入个人卡上。怎么样能平账。。如果可以这样操作的话,把个人卡上的钱转入公户上,以什么名义转比较好
老师,您好,一个表格里有不同项目的重复项,怎么把这些不同项目的重复项分类汇总出来
老师,转股按什么交个税,比如资产负债表未分配利润12万,实收资本100万,转走股东占20%
我在账务上体现了,但是利润表不是不体现以前年度调整损益啊
您好,当然要体现的,更正了以前年的年报,本年的年初数要更正呀,要不负债表和利润表怎么能勾稽上呢
我在使用以前年度调整损益科目时,账务处理:借 以前年度调整损益 贷:其他应收款 借 利润分配—未分配利润 贷以前年度损益损益
您好,这个分录未分配利润减少,其他应收款减少,都要体现在负债表的嘛
对不起,没有账了,您写的分录就是账
以前年度调整损益调整的是管理费用,所以在汇算清缴时调增管理费用,调减未分配利润是吗
您好,是的,是这么理解的,体现在负债表的未分配利润
但是利润表又不体现,审计老让提供差异明细
您好,审计懂不懂嘛, 我们账里有未分配利润,负债表里也体现的