您好,调整大的话要更正季度报表 ,因为大差异在汇缴时会有风险提示的,我们是减少利润吧

老师 24年做了以前年度损益调整,年度所得税汇算清缴调整了费用和利润,那申报财务报表(年报)需要按照调整后的申报吗
老师 汇算清缴后,需要补税。 用反结账-更正申报 更正申报的是汇算清缴时上传的财务报表 还是,上年末第四季度的财务报表和汇算时的财务报表。
老师,去年账务调整了.我只需要汇算清缴的时候调整,还是需要更正去年申报的申报表?
您好,24年度账需要调整,调整24年账后,需要更正申报去年该季度的纳税申报表和财务报表吗?还是直接在汇算清缴的时候更正申报财务报表和纳税申报表?
24年第四季度的财务报表有变动,汇算清缴的时候需要去更正申报第四季度报表吗?如果更正了,需要补税的话,需要交滞纳金吗
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
您好,汇算清缴不就是对所得税多退少补吗?不管是利润减少还是增多,对应多退少补所得税不就行了吗?
您好,是的,这个本意是税会差异的调整,比如业务招待费,不是我们调账的哦
那就是调账的话还要对24年做更正申报?
您好,是的,您试一上,直接在汇缴时调整,系统会提示我们的,税务会关注,为什么会有这么大的调整
税务关注后就会要求更正申报吗?涉及的税额也不多
您好,不是要求更正,系统风险提示了,我们有查账风险
您好,不调整24的账的话在25年调账可以吧?
您说的查账风险是指税务局会到公司现场来查看明细账吗?
您好,分录写在25年,但申报是在24年的
您好,调整分录写在25年?还要对24年做更正申报?
您好,是 的,分录里的损益科目用未分配利润代替,不能影响25年利润
您好,损益科目不是应该用以前年度损益调整科目代替吗?
您好,是的,有的公司没有这个科目,这个科目最终还是要结转到未分配利润的
您好,如果在25年用未分配利润科目调整后,24年的利润表也不会变化,怎么对24年做更正申报呢?上传的利润表还是以前的利润表
您好,25年分录用了以前年度损益调整或未分配利润,就是要更正24年利润表的嘛
比如说25年用以前年度损益调整科目调整后,该科目借方增加1万,那么怎么填写24年季度申报表呢?这个科目增加的1万填在哪里,申报表也没有这个项目啊
您好,这个科目是代替哪个损益科目就填哪个科目,比如收入,比如管理费用,对应科目填在负债表里,这个肯定是平的
就是说调整24年的账有两种方法,要么直接改24年的凭证,要么在25年用以前年度损益调整科目来更正,这两种方法都要对24年做更正申报
您好,是的,一向不去反结账到24年,在25年写分录