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你好,请问我24年9月本期进项税额转出77661.44 是不是表示我以前年度的进项税额不符合规定,在发现月份转出?分录是不是借主营业务成本 贷应交税费——应交增值税-进项税额转出?

2025-03-02 18:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-02 18:36

去年做了成本吗?如果是的话,借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税进项转出

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快账用户8513 追问 2025-03-02 18:37

我这个没有以前年度损益调整的科目

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齐红老师 解答 2025-03-02 18:40

你用利润分配未分配利润来代替

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快账用户8513 追问 2025-03-02 18:41

借利润分配未分配利润 贷方应交税费应交增值税进项税额转出?

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齐红老师 解答 2025-03-02 18:42

你好对的 是这么做的

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快账用户8513 追问 2025-03-02 19:25

那这样的分录跟我当时做的借应交增值税怎么平掉

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齐红老师 解答 2025-03-02 19:31

借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税

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去年做了成本吗?如果是的话,借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税进项转出
2025-03-02
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2025-03-02
你好,第一个分录不对,第二个分录正确的。借应交税非应交增值税进项转出, 贷应交税费查补税款, 借应交税费查补税款,贷银行 看你税务局要求与税务局如果要求你们在这个月进项转出,自己申报可以,如果直接补税的不行。
2024-03-08
是今年的还是去年的呢
2021-07-29
是的,直接计入当期销售成本就是了
2022-02-16
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