你好,可以的,操作没问题。
老师,你好,请问我们公司第一次做9810模式的销售,货是9月份发到海外仓,后面开始有销售,这种情况我是开销售发票给海外仓,然后就去出口退税呢,还是等平台上销售完了,发票开给购买方,做出口退税?
老师请问一下报关单上境内发货人是阿里巴巴,生产销售单位是我们公司,我们是委托她出口,然后通过阿里巴巴收款的,像这种收入我们能够直接开出口发票给国外,申报免税收入吗?
请问老师,我司是生产企业,现委托一家进出口公司帮我们代理出口,但是他是我们是以内销的形式先卖给进出口公司(开内销专用发票给他),然后再以进出口公司名义去出口,然后进出口公司凭我司开的发票向税局申请退税,退了这个税进出口公司又通过公账的形式把钱退给我司,这种情况我司收到这些退税款要怎么入账呢?算收入吗
老师,请问一下 我们从香港公司买了点东西作为集体福利,吃的,用的。香港公司给我们开的是形式发票,买东西是老板垫付的,现在老板拿形式发票来报销,我能作为福利费入账抵扣所得税吗
请问老师,我们给香港公司销售了一件货物,是从国外进口过来的,这种情况下我能不申请退税,直接拿形式发票入账吗?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
单位要开费用票,必须要有这个费用的进项票才能开吗
也不用开免税发票了吧?不开票的话收到的钱怎么做账啊?借银行存款 贷未开票收入吗?
你好,你可以当不开票收入。
那要是开免税发票呢也是可以吗?业务是真实的 就是退税麻烦 第一次涉及 金额也不大 不想退了
你好,你实际上有做报关这些东西吗?
有啊,进口环节销售环节都有报告单的
但是我们进口缴款书上的货物名称和出口环节的名称不太一致
你好,是因为什么原因,有加工过吗?
没有加工过,是进来的时候缴款书上没有型号 卖出去的时候名称带型号
你好,这个没关系,不影响的
那我做账怎么做呢?另外成本也是按正常去做账吗?货物实际也是发出的状态
你好,你先做进来的,然后卖出去就行 跟普通的商贸是一样的操作。
现在不知道发票怎么开
你好,你正常开就可以了呀。开普通发票。