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去年原材料100和进项税额13,应付账款113重复记账,今年发现,会计分录怎么做

2025-03-04 11:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-04 11:21

你好,你去年重复做的这笔凭证是怎么做的?凭证是怎么写的?

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快账用户2584 追问 2025-03-04 11:41

借:原材料100 进项税额13,贷:应付账款113

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齐红老师 解答 2025-03-04 11:44

你好,你做同样的凭证就可以了,金额写负数。

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快账用户2584 追问 2025-03-04 14:32

以前年度损益啥的不要调整吗?

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快账用户2584 追问 2025-03-04 14:32

这是去年的帐,不是今年的

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齐红老师 解答 2025-03-04 14:33

你好这个不涉及损益类的科目,不需要用以前年度损益调整

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你好,你去年重复做的这笔凭证是怎么做的?凭证是怎么写的?
2025-03-04
你好,分录: 借:其他应付款 贷:应交增值税-应交增值税(进项税额转出)
2022-01-02
同学你好 是的。当月按您的分录暂估入账 次月冲红 收到发票后按准确金额入账
2024-03-16
借原材料100 应交税费应交增值税进项13、 贷利润分配未分配利润113。
2025-07-12
同学你好, 如果发票是同时到的,是可以的;
2020-09-02
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