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原材料入库,借:原材料 100 应交税费-增值税(进项税)13 贷:应付账款 113 最后发现原材料不能抵扣,应该怎么做账?借:原材料 13 贷:应交税费-增值税(进项税转出)13 ?是这样做账吗? 进项税额转出 13挂账怎么处理?

2022-01-02 20:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-02 20:31

你好,分录: 借:其他应付款 贷:应交增值税-应交增值税(进项税额转出)

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快账用户4180 追问 2022-01-02 20:33

那其他应付款最后怎么平掉,还有进行税额转出的余额怎么办

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齐红老师 解答 2022-01-02 20:38

您好,最后转成本。 借:成本类 贷:其他应付款

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你好,分录: 借:其他应付款 贷:应交增值税-应交增值税(进项税额转出)
2022-01-02
可以这么做,运费和原材不是付给同一个人的话应付账款挂两个
2022-11-16
你好;    没有认证做  ; 应交税费-待认证进项税去 ; 你直接做进项税不对的   
2022-06-14
你好,第二个分录,借方是应交税费-应交增值税(进项税额),而不是进项税额转出
2023-07-13
你好,第一个是销售材料的第二个是购入材料的应收和应付是同一个二级科目吗?你这个具体的是什么业务的? 如果A卖材料给B A公司的借应收账款贷,其他业务收入应交税费, 然后B公司借原材料 应交税费应交到底是进项 贷应付账款 这两个是两个企业的账务处理啊,你怎么能和到一块
2023-01-02
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