咨询
Q

原材料入库,借:原材料 100 应交税费-增值税(进项税)13 贷:应付账款 113 最后发现原材料不能抵扣,应该怎么做账?借:原材料 13 贷:应交税费-增值税(进项税转出)13 ?是这样做账吗? 进项税额转出 13挂账怎么处理?

2022-01-02 20:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-02 20:31

你好,分录: 借:其他应付款 贷:应交增值税-应交增值税(进项税额转出)

头像
快账用户4180 追问 2022-01-02 20:33

那其他应付款最后怎么平掉,还有进行税额转出的余额怎么办

头像
齐红老师 解答 2022-01-02 20:38

您好,最后转成本。 借:成本类 贷:其他应付款

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,分录: 借:其他应付款 贷:应交增值税-应交增值税(进项税额转出)
2022-01-02
您好 这样写分录正确的
2020-09-17
可以这么做,运费和原材不是付给同一个人的话应付账款挂两个
2022-11-16
是的,是这样账务处理的
2020-09-23
你好,具体是什么原因导致的进项税额转出呢? 
2021-11-17
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×