直接按3*60%万扣除的了哈

老师 21年的利润,比如达到110万,那100万部分税交2万5,超过100万的10万交1万,共交3万5。那业务招待费比如是3万,按60%可扣除1万8,没有超过收入总额的千分五。那纳税调增3万-1万8=1万2,这1万2是按100万以内的2.5%还是超过100万不超过300万的税率10%计算
汇算清缴时,去年发生业务招待费100万,按照60%扣除是60万,按照收入的千分之五是70万,那么业务招待费实际税前扣除金额是多少?@郭老师
业务招待费,发生了22000,销售人收入230万,那是不是按230万✖️千分之五算税前扣除吗
假如我们销售收入800万,我们的业务招待费实际支出金额是30万,那发生额的60%是18万,销售收入的千分之五是4万,那我们最多只能扣除4万,需要调增26万么
本年营业收入200万,招待费5万,业务招待费最高不能超过当年销售营业收入的5%,按照发生额的60%扣除,那这个怎么计算?实际可以税前扣除多少
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?