对外开简易计税,免税项目对应的进项不能抵扣

我们是建筑公司,有一般计税项目和简易计税项目,现在取得了别人开进来的3个点的专票,是不是可以放在一般计税上抵扣增值税,也可以放在简易计税上全额扣除
老师,我们是建筑业,有的项目一般计税,有的项目简易计税,如果我这个有进项,但是没有开一般计税的发票,那我这个进项可以抵扣吗?
老师我们是其他建筑业一般纳税人,上月开了3个点的专票,那请问一下这3个点的销项税可以用进项抵扣吗?还是这部分简易计税的不能抵扣直接钠税。
老师,我们是消防工程公司,开了简易计税票给甲方,又取得进项票,因为简易计税不能抵扣进项税。所以进项税额一直累计在那,这个月有一般计税销项票,可以抵扣之前的进项税吗
老师好,我是因上游开票需要6月份申请的一般纳税人户,6月份来了一笔3%的专票,查了一下,这个3%的属于简易计税,是不是就表示我以后的业务开票都得是简易计税法,不能用进项税额抵扣?7-8月份开的13%的进项可以抵扣9%的销项吗?求教
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老师,最新的发票进项抵扣有360天限制吗
老师,请问一下,我们是2023年在一家家具公司占股权40%,认缴的,实缴资金为0元,2024年该公司做了股权变更也完成了,今天我们专管员打电话给我说,股权转让收入要交所得税,我们0元出资,也0元收入,这个还涉及股转收入吗
我11月份入了一笔账,因为型号开错,在12月份冲红重新开具,那我怎么做账,需要调整吗
原来按照5%开票的经营租赁的小规模,是要按5%缴纳增值税的对吧在2026年,那26年取消5%了,是按3%减按1%么
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