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老师 因为之前公司没有办理对公账户,然后用其他公司收钱,但是开票不是代收款公司开的,是公司后面开的,然后会计就做的“银行存款”,但是这笔钱公司没有收到,会计一直做的“银行存款”这种怎么补银行账啊老师

2025-03-05 10:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-05 10:11

用其他公司收钱应该挂应收账款,收到钱再冲应收账款

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快账用户3796 追问 2025-03-05 10:12

对的 但是会计做了“银行存款”这种要怎么给她处理前期的凭证啊

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齐红老师 解答 2025-03-05 10:16

把没有收到的钱都转入其他应收款,那个公司

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快账用户3796 追问 2025-03-05 10:20

那是不是要红冲之前她入银行存款的凭证之后再做正确的分录

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齐红老师 解答 2025-03-05 10:22

直接调整余额就行

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快账用户3796 追问 2025-03-05 10:48

直接做一笔:借:其他应收款-某某公司 贷:银行存款 吗老师

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齐红老师 解答 2025-03-05 10:50

是的,就是那样做就行

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快账用户3796 追问 2025-03-05 10:52

那需要付什么凭据在后面吗老师?

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齐红老师 解答 2025-03-05 10:54

直接摘要注明调整余额就行

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快账用户3796 追问 2025-03-05 10:55

好的谢谢老师解答

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齐红老师 解答 2025-03-05 10:57

不客气,祝你工作顺利。如果感觉还不错的话,麻烦给个5星好评哦。

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用其他公司收钱应该挂应收账款,收到钱再冲应收账款
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