您好,如果是出差产生的是可以退的

一般纳税人,主营业务是销售电缆的。12月收到两张住宿费的专用发票,在进项发票抵扣那查到的。可以用来抵扣吗?
作为一般纳税人,收一住宿费专用发票,可以抵扣吗
公司请的管理咨询老师,老师来公司住酒店的住宿费,开的专用发票,这个发票能抵扣吗?是否需要做进项税额转出?
老师好,一般纳税人企业,出差住宿的专票是否可以抵扣啊?
请问老师,出差的住宿费用是专用发票可以抵扣进项税额吗?
跑腿费属于其他居民日常服务还是其他生活服务?
老师,25年暂估了一笔费用,2026年汇算清缴之前取得发票,发票上需要对方备注上为2025年的业务吗
老师,24年未抵扣的费用,允许追补到5年内口除,可以在24年扣除未抵扣的费用,可以扣除的话所得税就交的少了吗?
暂估收入是否必须要交税,就是已发货待对方验收的这种
老师,请问新参保企业,在网上给员工办了社保参保后什么时候进税务系统里面申报工资基数?
老师您好!请问应交税费-待转销项税这个科目,工业企业可以用吗?
请问,工商注销资料已经审核通过,选择“电子签章”或“非电子签章”,当时选的是“电子签章”,后来发现法人没有电子签章,转大厅办理可以吗?电子签章是什么意思?
郭老师,买赠怎么做账,比如卖服装的,送袜子,怎么做交什么税
请问老师 之前从租计征的一块房产停止租赁拆除了 房产税系统要怎么操作 谢谢老师
请问一下,销售给客户路由器,已经给客户开票出去了,按照计算机网络设备/路由器,后边进项票来了,这个型号的是移动通信设备/路由器,这种情况下销项票需要红冲重新开吗?
您好,如果是出差产生的是可以抵扣的
不是出差产生的怎么处理分录
一般是计入业务招待费或福利费里面
那需要进项税额转出吗
具体分录
借:管理费有-业务招待费
应交税费-进项
贷:银行存款
要做进项转出的
那是否可以不价税分离,这样这笔分录就不用转出了
是的,这样就不用转出来了
如果做了业务招待费这样汇算清缴还要纳税调增是吗
是的,这个是按限额来抵扣的
如果是小规模纳税人收到的普票就价税合计入账,后面再纳税调增是吗
是的,是的,就是这样的