您好,如果是出差产生的是可以退的

一般纳税人,主营业务是销售电缆的。12月收到两张住宿费的专用发票,在进项发票抵扣那查到的。可以用来抵扣吗?
作为一般纳税人,收一住宿费专用发票,可以抵扣吗
公司请的管理咨询老师,老师来公司住酒店的住宿费,开的专用发票,这个发票能抵扣吗?是否需要做进项税额转出?
老师好,一般纳税人企业,出差住宿的专票是否可以抵扣啊?
请问老师,出差的住宿费用是专用发票可以抵扣进项税额吗?
店铺公司走9610模式报关,这种情况下是要开票吗?
个税怎么计算, a员工,1月应发工资1万,社保个人交1055,住房公积金1000 2月应发工资1万,社保个人交1055,住房公积金1000 3月应发工资2万,社保个人交1055住房公积金1000 4月应发工资1万,社保个人交1055住房公积金1000 5月应发工资2万,社保个人交1055住房公积金1000 6月应发工资1万,社保个人交1055住房公积金1000 请算6月个税应扣多少,有算的步骤
增值税进项税大于销项税,月底需要做重分类至其他流动资产,这个课程在学堂哪里学?
带资料跑腿去税务局代办个体户解非,有风险吗?
老师,公司从个人购买房,个人代开普票,可以要求对方改成代开专用发票吗?
旅游公司给我们公司的员工代订火车票。钱是我们公司打给旅游公司公对公转的款。火车票的钱,旅游公司可以开普票给我们吗?
快递公司,客户佘单号费,算中转费的时候,怎么算?谢谢你了
老师,客户发票已经抵扣认证了,客户回款少打了400百多远,这个我们需要怎么做啊?
老师,总公司是一般纳税人,分公司的税率是和总公司一样,还是按分公司的小规模税率?
老师这个题按照你那会说的现确定付现非付现收入,然后选公式,给税前 / 税后利润:用税后营业利润 + 非付现成本 只给收入、付现成本、折旧:用(收入-付现成本)*(1-T)+非付现成本 直接给所得税额:用收入 - 付现成本 - 所得税 比如B方案里的就没有完整的收入付现非付现 有的没有付现的就默认为0是吗?
您好,如果是出差产生的是可以抵扣的
不是出差产生的怎么处理分录
一般是计入业务招待费或福利费里面
那需要进项税额转出吗
具体分录
借:管理费有-业务招待费
应交税费-进项
贷:银行存款
要做进项转出的
那是否可以不价税分离,这样这笔分录就不用转出了
是的,这样就不用转出来了
如果做了业务招待费这样汇算清缴还要纳税调增是吗
是的,这个是按限额来抵扣的
如果是小规模纳税人收到的普票就价税合计入账,后面再纳税调增是吗
是的,是的,就是这样的