同学,你好 借:固定资产清理 10000 累计折旧40000 贷:固定资产 50000 借:其他应付款500 资产处置损益 1075.22 贷:固定资产清理1000 应交税费-应交增值税-销 5000/1.13*0.13=575.22
老师:我们是一、售后回租业务 我把我们的业务罗列如下: 1.我们从2手车市场买回车辆,按发票金额50万入账,上家没有折旧额 2.我们把此车抵押给车行获得45万贷款 3.然后我们又在此车行把车租回来分期付款,本金加利息一共55万,每月付款12000元,由于买来时没有折旧金额,那我们卖出时也没有折旧,那这个折旧怎么算 4.我们把抵押,又租回来的车辆租给我们下家,下家每月支付我们12500元 5.上述如何让确认收入,和成本 请问老师,上述的分录如何制作? 二、 我们时经营性租赁: 1.车行把车租赁给我们,我们每月支付12000元, 2.我们把车租给下家,下家没有支付13000元给我们 上述如何让确认收入,和成本 请问老师,上述的分录如何制作? 烦请朴老师回答我这个问题
老师:我们是一、售后回租业务 我把我们的业务罗列如下: 1.我们从2手车市场买回车辆,按发票金额50万入账,上家没有折旧额 2.我们把此车抵押给车行获得45万贷款 3.然后我们又在此车行把车租回来分期付款,本金加利息一共55万,每月付款12000元,由于买来时没有折旧金额,那我们卖出时也没有折旧,那这个折旧怎么算 4.我们把抵押,又租回来的车辆租给我们下家,下家每月支付我们12500元 5.上述如何让确认收入,和成本 请问老师,上述的分录如何制作? 二、 我们时经营性租赁: 1.车行把车租赁给我们,我们每月支付12000元, 2.我们把车租给下家,下家没有支付13000元给我们 上述如何让确认收入,和成本 请问老师,上述的分录如何制作
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
老师,我们账上以前从其他公司购买两台二手货车,当时入固定资产20万元,挂账未付钱,现在已经折旧完,今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同,我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司,抵五万元,所以我们给了对方公司16万-5万=11万,这个账该怎么做,不涉及税款发票的
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
老师,我公司二季度没有开票额度了,在第三季度月初开票做帐到二季度有影响不
当期所得税费用的公式怎么理解?为什么递延会出现在这里?
老师,税务要求提供业务真实性的情况说明,请问有没有相关模板,谢谢
这是过了吗?不知道拿的到证书不?
同学,你好 这个为准 同学,你好 借:固定资产清理 10000 累计折旧40000 贷:固定资产 50000 借:其他应付款5000 贷:固定资产清理1000 应交税费-应交增值税-销 5000/1.13*0.13=575.22 资产处置损益 3424.78 借:固定资产 50000 贷:银行存款 45000 其他应付款 5000