同学,你好 借:固定资产清理 10000 累计折旧40000 贷:固定资产 50000 借:其他应付款500 资产处置损益 1075.22 贷:固定资产清理1000 应交税费-应交增值税-销 5000/1.13*0.13=575.22
老师:我们是一、售后回租业务 我把我们的业务罗列如下: 1.我们从2手车市场买回车辆,按发票金额50万入账,上家没有折旧额 2.我们把此车抵押给车行获得45万贷款 3.然后我们又在此车行把车租回来分期付款,本金加利息一共55万,每月付款12000元,由于买来时没有折旧金额,那我们卖出时也没有折旧,那这个折旧怎么算 4.我们把抵押,又租回来的车辆租给我们下家,下家每月支付我们12500元 5.上述如何让确认收入,和成本 请问老师,上述的分录如何制作? 二、 我们时经营性租赁: 1.车行把车租赁给我们,我们每月支付12000元, 2.我们把车租给下家,下家没有支付13000元给我们 上述如何让确认收入,和成本 请问老师,上述的分录如何制作? 烦请朴老师回答我这个问题
老师:我们是一、售后回租业务 我把我们的业务罗列如下: 1.我们从2手车市场买回车辆,按发票金额50万入账,上家没有折旧额 2.我们把此车抵押给车行获得45万贷款 3.然后我们又在此车行把车租回来分期付款,本金加利息一共55万,每月付款12000元,由于买来时没有折旧金额,那我们卖出时也没有折旧,那这个折旧怎么算 4.我们把抵押,又租回来的车辆租给我们下家,下家每月支付我们12500元 5.上述如何让确认收入,和成本 请问老师,上述的分录如何制作? 二、 我们时经营性租赁: 1.车行把车租赁给我们,我们每月支付12000元, 2.我们把车租给下家,下家没有支付13000元给我们 上述如何让确认收入,和成本 请问老师,上述的分录如何制作
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
老师,我们账上以前从其他公司购买两台二手货车,当时入固定资产20万元,挂账未付钱,现在已经折旧完,今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同,我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司,抵五万元,所以我们给了对方公司16万-5万=11万,这个账该怎么做,不涉及税款发票的
老师您好!商贸公司的客户维护费所得税汇算的时候可以全额扣除吗?因客户比较远,专门签订一家公司维护,主要是售前推广,介绍客户,售后
26年中级啥时候开课
公司没有经营了,欠了银行的钱,还不能注销营业执照,怎么办呢?可以注销税务吗。
广东省营业执照迁移地址怎么办理,需要什么材料。
请问有刘老师的从头到尾的课程吗?二十九期只有基础课是刘老师的,后期还想听她的
1-3季度财务报表都对不上企业所得税,4季度都对上了,不影响吧?
企业所得税预缴了,但是由于报表是亏损的,现在就是说如果按报表去报企业所得税,那预缴的钱是马上申请退回还是汇算清缴的时候会自动退,就是我搞不懂这个交了现在这种情况咋整……钱是挂着还是
老师,公司有几个的工资是现金发的,报了个税的,有影响吗
借:应付职工薪酬100 贷:个人社保养老扣除10元 个人医疗扣除12元 个人公积金扣除15元 银行存款63元 但是养老别的单位已经给交了,所以不应该扣除个人社保养老扣除10元,这个账怎么平?
老师,公司目前没有一年多没业务了,本来账户里的钱也就不多,一直没有进账,目前银行余额扣完这个月的短信费后就是0了,上个月缴纳财务软件费800元和发之前欠的1200元的工资都是股东支付的,我挂到其他应付款了,目前未分配利润为负数2000元,老板可能要注销公司,我是不是要把其他应付款转入营业外收入,这样未分配利润也是0了,报表中所有项目都是0了,我这样做对吗,还是说其他应付款先不转营业外收入,注销完后转,我没有办过注销
同学,你好 这个为准 同学,你好 借:固定资产清理 10000 累计折旧40000 贷:固定资产 50000 借:其他应付款5000 贷:固定资产清理1000 应交税费-应交增值税-销 5000/1.13*0.13=575.22 资产处置损益 3424.78 借:固定资产 50000 贷:银行存款 45000 其他应付款 5000