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合同签的每季度预付款25万,要求预付款时候每季度开具25万发票,实际费用年底结算,平常每季度我们产生的费用不到25万,请问我们如何入账?挂往来吗?关键年底我们开的发票多,实际费用少了,年底我们要把多开的发票冲红吗?

2025-03-07 10:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-07 10:04

您好,每季度收到预付款并开具 25 万发票时,虽然此时实际费用不到 25 万,但因为已经开票,按税法规定需要确认增值税纳税义务。正常做账就可以。 年底实际费用结算时,如果发现之前开具的发票金额多,实际费用少,并不一定需要全部冲红。若后续还有业务:多开的发票金额可以在后续业务中进行调整。若没有后续业务:确实存在多开发票的情况,应当按照规定开具红字发票进行冲销。

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