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老师,我们是维修厂,之前给客户办理一张储值卡,走的预收账款储值卡,现在客户消费了,老板让做成招待费,这个账务怎么处理

2025-05-03 10:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-03 10:14

同学,你好 借:管理费用-业务招待费 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销

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快账用户9146 追问 2025-05-03 10:17

老师,预收科目怎么冲账呢

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齐红老师 解答 2025-05-03 10:18

同学,你好 冲不了,让你们做招待费

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相关问题讨论
同学,你好 借:管理费用-业务招待费 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销
2025-05-03
你好,对的,是这么做的。
2021-07-07
你好,心脏没有接着旧账一块做吗,是单独独立出来的?这样的话可以设部门辅助核算,在科目里区分出来
2024-10-26
你好,你招待客户做到业务招待费,出差做到差旅费
2020-11-22
你好,收到预收账款 借 银行存款 贷 预收账款 筹建期间招待客户和出差费用 借 管理费用-开办费 贷 银行存款
2020-11-22
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