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老师,我们是维修厂,之前给客户办理一张储值卡,走的预收账款储值卡,现在客户消费了,老板让做成招待费,这个账务怎么处理

2025-05-03 10:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-03 10:14

同学,你好 借:管理费用-业务招待费 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销

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快账用户9146 追问 2025-05-03 10:17

老师,预收科目怎么冲账呢

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齐红老师 解答 2025-05-03 10:18

同学,你好 冲不了,让你们做招待费

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同学,你好 借:管理费用-业务招待费 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销
2025-05-03
先盘点 164 位客户实际充值、消费后的剩余储值余额,以此为真实数据。 停用 “卡券” 科目,统一用 ** 预收账款 - 储值卡(按客户明细)** 核算。 要么按真实余额调整历史账务,要么以当前为基准清零重建,后续充值、消费直接通过该明细科目处理,不再混乱。
2026-03-24
你好,心脏没有接着旧账一块做吗,是单独独立出来的?这样的话可以设部门辅助核算,在科目里区分出来
2024-10-26
已经做了主营业务收入吗?如果是的话,借银行存款负数,贷主营业务收入负数。
2024-11-26
你好,这个是可以的呢
2024-03-29
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