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请问老师,单位在郊区建了一个露营分公司,员工的餐费放到福利费,但是都是在郊区市场上买的菜 肉什么的,都是收据,金额都是小于500元以下的,放到福利费,可以的吧。属于小额零星支出么。企业所得税前可以可以扣除么?基本每个月都有。

2025-03-07 12:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-07 12:37

同学,你好 可以放在福利费,可以税前扣除

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快账用户4710 追问 2025-03-07 14:07

有看了一下,还有超过500元的收据,企业所得税汇算清缴要调增处理么

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齐红老师 解答 2025-03-07 14:07

同学,你好 要调增处理

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同学,你好 可以放在福利费,可以税前扣除
2025-03-07
你好,福利费大于工资可以,但是高于14%的部分不可以扣除汇算清缴时
2023-11-23
您好,若是筹建期,利润表金额都是零,利息也计入长期待摊费用负数
2021-04-05
您好, 这种你可以申报点人员的工资来减少利润,食材什么的,你找一个可以开票的,在他们那里买就可以了
2024-07-10
丙单位这部分支出不能在 2024 年度企业所得税汇算清缴前扣除。原因有二:一是乙公司给丙单位开的是收据,不符合税前扣除凭证合规要求,应取得发票才可能扣除;二是丙单位只是将资金上交,未实际用于本单位职工教育培训,不满足 “实际发生” 条件。同时要注意职工教育经费扣除还有工资薪金总额 8% 的标准限制。
2025-04-10
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