你好,对的是的,需要借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行放款,借销售费用贷库存商品应交税费应交增值税销项。 然后在销售产品13%第5列、第6列里面填写 企业所得税汇算清缴视同销售明细表里面填写。

外购产品,销售领用用作市场推广,向客户展示产品,不赠送。是视同销售吗 另外,算作视同销售的话,是怎么界定的呢?货物移送?要是两年后这个产品收回公司改变了用途售出了,又是什么样的账务处理呢?
销售小食品,在直播间抽奖购买的金条,怎么做账务处理?可以税前扣除么?入销售费用-推广费可以么?
老师下午好,请问销售产品中间上收取的居间费,需要先计提吗?应该怎么做账务处理?
老师,公司自领销售物品用于办公视同销售吗?需要缴纳销项税否?账务处理是怎么样的呢
之前的样品视同销售申报增值税了,但是现在运营又说样品是要收钱的,怎么账务处理和税务处理呢?以前做的管理费用贷库存 应交税费
老师,跨地区经营汇总纳税企业所得税,为啥分公司要总公司分摊企业所得税,分公司不是女自己的成本,收入,利润算企业所得税吗?
老师您好 公司给兼职人员上社保,不发工资,个人部分(560元)和公司都是公司承担,个人部分申报个税时,工资申报560元,可以吗?
社保缴费基数申报是不一样的,但补缴1-5月社保费时,基数填写的一样,如何处理
请问物业公司收的停车费按6%报税,可以吗?
老师我们是商品混凝土生产及销售公司,再结转成本的时候,直接材料,直接人工,制造费用该怎么分摊到各个混凝土标号里去呢?
老师,超市是小规模纳税人。海鲜进货的时候是散的不是礼盒,但是开票的时候开出去礼盒这种情况,怎么办
请问,党建活动费,就是带客户参观提供的文化服务,开票是什么类型
小规模转为一般纳税人的条件
小规模给一般纳税人开专票可以开几个点
老师好,请问老师T+软件,我修改了部门的序号原来是{1,长江店铺},被我修改为{001,长江店铺},现在我查询部门明细账,竟然并列存在1与001两个部门,请问这个该怎么解决呢?我想把原来1的余额转到001中,我做凭证输入1的部门,找不到这个部门了,没有这个选项了