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之前的样品视同销售申报增值税了,但是现在运营又说样品是要收钱的,怎么账务处理和税务处理呢?以前做的管理费用贷库存 应交税费

2024-10-22 13:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-22 13:46

账务上,若样品应收款收回,需调整原分录,借“应收账款”,贷“以前年度损益调整”。税务上,需按实际收入调整增值税申报,补缴税款并可能有滞纳金。请根据实际情况调整。

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快账用户5926 追问 2024-10-22 13:50

一般来说税务上的流程是啥样

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齐红老师 解答 2024-10-22 13:54

税务上,首先需要调整销售收入,补开增值税专用发票。其次,在下一期增值税申报时,将之前未申报的收入及相应税额补入申报表中,完成税款缴纳。如有疑问,需联系当地税务局确认。

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账务上,若样品应收款收回,需调整原分录,借“应收账款”,贷“以前年度损益调整”。税务上,需按实际收入调整增值税申报,补缴税款并可能有滞纳金。请根据实际情况调整。
2024-10-22
增值税需要单独加税分开贷方是库存商品和应交税费,应交增值税 季度300,000以内,再把它结转到营业外收入 超过300,000的需要正常交,借应交增值税 贷银行存款 销售费用里面包含着税和成本
2026-03-05
你好!如果送给了人家就是这样做
2023-07-28
您好,这个的话是做相反的分录,冲回就可以的
2024-08-13
你好 借 银行等,贷收入 这样的    普票这样做的 
2023-01-03
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