可以的,这个不影响的。

累计减除费用自1月份起将直接按照全年6万元计算扣除 、取得工资薪金所得的居民个人需要满足以下条件 (1)上一纳税年度1-12月均在同一单位任职且预扣预缴申报了工资薪金所得个人所得税; (2)上一纳税年度1-12月的累计工资薪金收入(包括全年一次性奖金等各类工资薪金所得,且不扣减任何费用及免税收入) 不超过6万元; (3)本纳税年度自1月起,仍在该单位任职受雇并取得工资薪金所得。 根据上面的政策。我们有一家分公司一直在申报个税,2021年之前有在分公司发工资,2022年没有了,由总公司发,但是这个员工是这家芬公司的法定代表人,虽然分公司没有发,但是都有正常个税申报,就是正常薪金为0,那这样还符合上述政策吗?
我们2020年最后一个季度 填写增值税申报表的时候 填了1120的税控盘服务费的 抵扣增值税的优惠,当时没有用,所以余额还剩下1120. 今年自查发现,从2021年开始,每月的增值税减免优惠忘记带出这个1120的数了(因为我们基本上是代开专票,当时税款就交了,所以一直也用不到这个优惠) 然后需要把从2021年的增值税报表按季度一路修改到2023年,每个月都要修改一下才能把1120带到2023, 我们提交的时候提示说属于逾期更正申报。 那这个会影响我们的信用评级吗? 不涉及补税退税,之前所有月份的税再当时已经申报完毕,仅仅是带出这个1120的优惠
员工(老板亲戚,双方约定无基本工资,工资按照业务提成)连续3个月都是0工资,系统提示是否离职,我做了离职处理。也就是24年2月该员工离职。后来5月员工按照业务提成,我重新更新该员工入职,做成了正常薪资1070元(没有基本工资,只有业务提成,正常是不是做劳务报酬并按照800扣除纳税?)然后系统检测到我公司有员工个税未完全享受6万扣除政策。因为我填写了5月入职,按照每月5000扣除,累计扣除按照入职月份累计。因为个税操作错误,这两天频繁的更正申报,心好慌。针对以上的错误操作,我该如何补救,请老师们指点,感谢。
老师 请问一下就是我们23年3月份叫安装师傅去税务局代开了一张安装费普票95000元做成本发票,然后当时个人所得税我没注意看是代扣代缴的(因为以前我们这边都是当场直接连同增值税附加税一起交了)然后我没做代扣代缴,现在税务局查到这种发票我们没有做代扣代缴,要我们去更正个人所得税报表,联系之前代开发票那个师傅,但是其实去代开发票那个师傅是不承担税钱 都是我们公司去交那个税钱 然后现在税务局的说要按劳务报酬申报的话要交2万多的个税,我查了就是这个安装师傅如果23年都没有申报工资薪金 是不是可以用95000-60000元=35000*(1-20%)=28000*20%=5600去补个税 可以这样算嘛?
你好老师,上个月在自然人客户端提交的1月个税,都是低于5000,系统有三个人自动推出本年可以扣除60000我也没在意提交了,结果2月有离职的,是不是我1月需要更正申报?不牵扯别的吧?因为不牵扯税款,我就想改改那个2月离职的,还是按月扣除5000吧,可以吗?更正完了接着减员,申报2月个税,没影响吧?
老师,明天去找质控老师清Q,总共24家,怎么才能让质控过二审快点?
老师,个税手续费返还,增值税申报表上,填在未开票收入拦,6%税率,然后全部出现黄色感叹号!,有提示,问是确认还是修改
外贸出口企业首笔收汇之后,录入退税数据,录申报收汇情况表,,只是首笔这样对吗?首笔退下来之后后面就不用再收汇是吧?
出口货物小规模纳税人免增值税申报收入怎么填 出口免税栏代码是啥 选哪一项
老师,请解答一下。去年的绩效发不了 但是又不想在汇算清缴的时候纳税调增 有什么好的解决办法
请问停产停业,还没注销的企业固定资产还要计提折旧吗?
个体户购进的商品需要缴纳印花税吗
娱乐服务需要交文化事业建设费吗
请问卖家具的报印花税,税局核定了印花税-承揽合同,不是直接买卖合同就好了吗?
老师,我们公司去年的工资没发,但是个税报了,现在还没发,汇算需要填出来吗
手动把60000改成5000可以吧?上个月也没怎么弄,他就自动默认了几个长期缴纳的人。因为我是兼职做这个,万一我有问题没法去现场,我就想问问可以吧
不用修改,这里不要修改。累计扣除费用,自己修改不了。
长期缴纳是什么意思?去年1-12月都在你单位上班,只有这一处工资,而且累计收入在6万以内。他符合这个要求,累计扣除费用每个月都是可以是6万。
那是自动出来的,对,去年差不多交了接近一年吧,但是2月减员了,没事儿吧?
你2月份儿之后修改就不行,你给他减员了。你要申报的话,你得给他改成正常,删除离职时间。
我现在要申报2月个税,先把这个人弄成非正常1月底离职的,再申报
那我现在怎么操作呢?先把1月撤回来修改?你不是说累计扣除6万不能改吗?我想着是2月就离职了,一下子扣一年的,后期会不会也麻烦
这四个人后面备注的是:上年各月均有申报且收入不超过6万,我记得系统自动出来的自动扣的6万。我现在想有个2月离职的了,会不会有影响
改成正常删除离职时间 申报个税 再改非正常写上离职时间
现在还都是正常,我还没报2月个税 应该是先撤回1月更正,再这个人离职写成1.31,然后申报2月个税对吧?老师你不是说累计60000改不了嘛
是的 改不了你可以选择 符合这个吗去年1-12月都在你单位上班,只有这一处工资,而且累计收入在6万以内。他符合这个要求,累计扣除费用每个月都是可以是6万。 符合没有 三个 缺一不可
去年1-12都在这申报的,是不是这一处工资我不确定呢,但是我给他申报的累计收入6万以内,反正去年都不缴税,我记得这个扣6万这几个人的选项 自动出来的
需要确定好了 确定好了 综合所得申报右上角其他 在这里面累计扣除费用确认是就可以了
不确定,所以我想着改成还是一个月扣除5000,不然这不有离职的后期麻烦不还得后期更正?
那就不要选择是选择否就可以
我现在可以这样操作是吧?撤回1月申报,选择否重新报一下,然后把这个人改成1.31离职非正常,然后再申报2月?因为想着防止有后患,再回来改,就麻烦了
可以修改1月份的, 还有你这个离职在前,然后再申报2月份如果是的话,不可以,不可以,不可以。
改成正常删除离职时间 申报个税 再改非正常写上离职时间已读 2025-03-11 06:50
这个是没有看懂还是怎么了?离职期间不要给他申报个税,要不就交个税了不是吗?你得想让他交个税?
我现在还没在个税系统操作他,都是正常。我先修改1月个税这个60000正常申报,然后在把他弄成1.31离职,非正常,这样2月不就没他个税申报数据了?
是的,没有他的数据了, 要想申报的话,你得给他改成改回来不是吗?
我今天咨询了下税局,说不用改,离职也没事儿。 还有个问题老师,就是如果正常状态的人必须都申报吗? 因为我这收到回单比较延迟,工人有的可能第一个月发工资,第二个月没有,第三个月又有了 那我怎么办?第二个月报0?转非正常不合适吧?不申报行吗?还是说正常状态的必须申报?
可是离职了,你再给他申报工资的话,申报不了,还有多交税款不是吗?
什么意思?这个人1月申报个税工资是5000,不交税,但是累计扣除,系统自动出来个60000,就是可以一次扣60000,也是不交税的。 1月底离职,我打算现在给她弄成非正常1.31离职,然后2月不就不给她申报个税了?虽然一次性抵扣6万,但是去别的单位也是累计扣完这个60000的扣除她才交税啊
去别的单位没这个政策了 去别的单位每个月5000,5000的扣除 这个就不需要你们管了