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老师,二月更正申报增值税产生税款 在三月份更正申报时正好有留底 可以直接抵掉吗

2025-03-10 21:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-10 21:42

在增值税申报中,如果二月更正申报产生税款,而三月份有留抵税额,通常可以用留抵税额直接抵减应缴税款。

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快账用户8266 追问 2025-03-10 21:48

是不是要在第20栏和30栏输入欠税金额 是连附加一起输入吗

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齐红老师 解答 2025-03-10 21:51

第20栏(上期留抵税额):填写三月份的留抵税额。 第30栏(本期缴纳上期应纳税额):填写二月更正申报产生的欠税金额。 附加税费:附加税费(如城市维护建设税、教育费附加等)通常是基于实际缴纳的增值税额计算的。因此,附加税费不需要在第20栏和第30栏中输入,而是在相应的附加税费申报表中填写。

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