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老师您好,去年3月份的增值税申报有误,假设今年更正申报,3月份后每月的上期留底税额 与期末留底税额都会自动更正吗?还是说 上期留底税额 或是期末留底税额 会在今年这个月申报的时候累计到这期的?

2021-03-02 14:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-03-02 14:06

今年更正以后数据按照更正后的就从去年3月份发生变化了 后面月份的都要变

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快账用户8320 追问 2021-03-02 14:09

您是说更正去年3月份的进项税额与销项税额后,那么后面4月到12月的9个月每月的 上期留底税额和期末留底税额都会相应变化? 后面9个月需要更正申报嘛 还是电子税务局自动核算不需要更正申报的?

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齐红老师 解答 2021-03-02 14:20

是的都会变化 要去大厅更正  你只更正3月份的  后面月份的数据税务上改 

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快账用户8320 追问 2021-03-02 14:22

好的,那就是4月-12月份每月的上期留底税额和期末留底税额都会相应变化,老师指的数据税务更改具体是怎么样的 ?

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齐红老师 解答 2021-03-02 14:29

一张纸质的报表把你三月份正确数据填写好 带着你的身份证和公司公章去

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今年更正以后数据按照更正后的就从去年3月份发生变化了 后面月份的都要变
2021-03-02
你好,应该是12月末的期末余额。
2021-10-15
 你好1. 你们这个没有改对吧 ; 2. 你找税务局那边问下; 你税务系统是  修改后的数据还是修改之前的;    大厅改可能没法同步到你系统的   
2022-06-28
你好,借应交税费,待认证贷应交税费应交增值税进项。
2022-01-27
你好,对的是的,是这么理解的。
2022-04-02
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