是,福利费的发票,做账直接做费用就可以。把发票和银行付款付款凭证放后面

老师,请教个问题,凭证后面是只粘贴有付款申请单的和费用报销单的吗,,,比如手续费利息社保公积金等这些银行回单,是账户自动扣款的,并没有写付款单和费用单等,,,,这些需要粘贴在凭证后面吗,还是直接放着就行?@
老师好,请问一下一家建筑企业给企业员工发放福利,购买的保温杯,开具的增值税专用发票,款已付,分录是否如下: 第一种,不做计提直接发放 借:管理费用-福利费 贷:银行存款 第二种,做计提,再发放 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 两者都可还是说只能是一种
老师您好,公司本月已经付款,做的借预付账款贷银行存款,但是本月不会收到发票了,这笔支出是公司的费用,我想把这笔费用放在本月做预提费用付出的金额和取得的发票金额一致,做借费用贷预付,下月取得发票直接放在本月凭证后面行吗?我该怎样做合适,怎样做分录?
老师你好,请问去年暂估了的费用没开出来发票只挂了账,今年开出来了,可以把报销单和发票直接放到去年的凭证后面吗?今年付款的话后面附银行回单或者收据可以吗?
老师,我23.12月,24.1月,24.2月,都是本金,利息一一起银行存款支付的,现在收到发票,不用做账了吧,直接把发票附在2月凭证后就可以了吧?
老师,小规模的原材料没有配齐,比如一个表要5样东西,有1样的东西数量不够,但是5月也过了,不能暂估,可以结转其他的品种吗,做账不放库存表
晚上经常加班,公司报销晚餐费如何入学校帐
老师好,请问快账系统里现金流量表数据对不上,怎么调整
货款是10万,给客户开票了10万,最后只收到8万,有2万是罚款说货质量不行,要怎么做分录平账还是要重开发票
合并报表那里内部交易未实现的不是要调整投资收益吗?投资收益调整了不是就影响长投吗?为什么未分配利润那里不影响呢
公司注销后,马上注册一个名字一样的公司可以吗?不想改名字?
我们做用气发电买的电缆,用于钻探的减压撬,减压撬是租来的?这个电缆计入什么科目?
老师,我本月第一张凭证是确认的收入,里面有销售矿泉水,但是买的水没开发票,我也没入账,我能不能把暂估入库这个凭证做确认收入之后?按理说是先购入再销售的?
老师,请问开具机动车销售发票如何批量开具,电动摩托车
残保金的人数是按全年平均人数填写 还是按连续12个月申报个税的人数填写?