是的,就是那样处理就是了

老师您好,公司本月已经付款,做的借预付账款贷银行存款,但是本月不会收到发票了,这笔支出是公司的费用,我想把这笔费用放在本月做预提费用付出的金额和取得的发票金额一致,做借费用贷预付,下月取得发票直接放在本月凭证后面行吗?我该怎样做合适,怎样做分录?
老师,年前的一张费用发票现在开过来了,我直接放在凭证后面可以吧,但是进项在这个月,之前的凭证是借成本贷应付账款,这个月进项怎么写分录啊老师
老师,年前的一张费用发票现在开过来了,我直接放在凭证后面可以吧,但是进项有2万多在这个月,之前的凭证是借成本贷应付账款,没有把进项单独入账,等于多入账成本2万多,现在可以多开2万多的发票附在之前那个凭证后面吗?但是这个月进项怎么写分录啊老师,我汇算清缴也做完了,没有调增这部分进项的费用
老师,我23.12月,24.1月,24.2月,都是本金,利息一一起银行存款支付的,现在收到发票,不用做账了吧,直接把发票附在2月凭证后就可以了吧?
老师,比如我三月收到发票,三月也写了付款申请单,款是四月支付的,然后在付款申请单上标了4月1号已付,我做账装凭证的话,发票做在三月,付款申请单和发票一起装三月凭证还是四月和银行回单一起装四月凭证呀?
老师,在多家企业任职有工资,属于个人私下代账吗?
一个公司转钱到另外一个公司小程序做代发这种怎么做账务处理呢
老师好,公司给个别员工租的宿舍,有发票 可以做福利费吗
老师,现在电子税务局开票人,报税人,财务负责人可以是同一人吗
老师,文化传播公司,收到现代服务的进项发票,怎样做分录
请问:2025年4月预缴了2025年度第一季度企业所得税,2025年7月更正申报,应交企业所得税(第一季度)调整为0。因各种原因,2025年度未申请退回此笔税费。2026年6月申退回,6月已到账。请问:这笔业务如何做账?具体明细分录(末级)?
您好!老师学堂老师教我做的凭证我感觉不对您帮我看看
税管员说我们所得税税负率低,交点税,小规模网络传媒公司,年所得税税负率多少合适
老师师请问,房开公司之前代施工方C公司支付A公司工程款200,经协商A公司退回工程款到房开公司指定公司B,B公司与房开公司有其他应收款往来挂账,房开会计分录怎么做
老师好,销售货款客户来款美金 实际按人民币结算,要美金冲销转人民币要怎么做分录
好的,谢谢老师
要在以前支付的利息凭证上备注发票在哪个凭证上?
好的,谢谢老师,我来备注
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。