是的,就是那样处理就是了

老师,我们10月份支付一笔电费,当时已经做借管理费用贷银行存款,现在才收到发票,请问现在收到发票只需要把发票附在后面就可以了吗?
老师,请教下,1月款己经付了,但是当月发票还没有开过来,一般我们都在2月头做1月的帐,对方刚好2月头开过来,那我可以做账时候把发票直接放在1月份银行付款凭证后面吗?发票日期是2月头
老师,我23.12月,24.1月,24.2月,都是本金,利息一一起银行存款支付的,现在收到发票,不用做账了吧,直接把发票附在2月凭证后就可以了吧?
老师,比如我三月收到发票,三月也写了付款申请单,款是四月支付的,然后在付款申请单上标了4月1号已付,我做账装凭证的话,发票做在三月,付款申请单和发票一起装三月凭证还是四月和银行回单一起装四月凭证呀?
老师,公司是销售苗木。会计分录怎么做账?谢谢
老师,您好,所得税申报中已计入成本费用的职工薪酬包含福利费吗?福利费在个税中没有申报
老师,我现在是中途建账,对方给我的科目余额表上没有应收账款一个科目的公司,现在就要收到客户转来的钱,我现在要怎么样平账呢[苦涩]
老师好,想问一下,9月份出库时因没注意,库存材料出现负数了。10月票据做账入库存材料时才发现,不去更改行吗
老师好,我想问一下申报企业所得况报表时的应付职工薪酬取哪个数,我是当月计提各项费用,然后应付工资转入其他应付款,应付职工薪酬当月数是0,所以我申报的时候应该按哪个数报?
个税里报的是1-9月份工资,账上实发是24年12-25年8月份工资,企税实际支付工资填报到底用哪个数?
请问公司有员工已离职,在个税系统要怎么报送
我们公司辞退了不到半年的员工,我们需要给他申报个税吗
老师,您好,本季度所得税申报时,计入成本的薪酬是本季度的还是前三个季度总共的
老师们好!现在需要一个报表:近半年的月度财务报表,这个指的是哪个时间区间?现在十月份的近六个月还是说今年上半年的?
好的,谢谢老师
要在以前支付的利息凭证上备注发票在哪个凭证上?
好的,谢谢老师,我来备注
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。