你好,这二种方式都是可以,看哪种方便
客户发了一个往来对账函,要我们给他们盖章回传。我们和客户是去年有业务的,当时已经开票给他们,款也收齐了,现在客户要我们对账,上面应付金额是0,为什么还要对账?有这个必要吗?
我们公司给客户发货,很多货款都是业务员去垫付的,客户欠业务员不少钱,现在业务员起诉他,业务员让公司把销售票据全部打印出来,盖个公章,说是法院要的,客户没给业务员打欠条,法院需要盖公章的销售单据作为佐证,这样会不会给我们公司引什么麻烦啊?公司有两盘账,这个客户一共发货200万左右,有160万进的都是公户,40万进的私户
老师,我们在今年一月份开的纸质发票给客户寄出去了,现在客户赖账说没有收到票,让我们作废重开然后给我们办款,现在是我们这样的票我们拿不到抵扣原件可以随便作废吗?还有不出情况说明我们可以给对方盖章我们复印件吗?
老师 我们要给客户出具应收账款询证函 一般是财务发给业务员让业务给客户邮寄盖章回给我们原件 还是打印出来邮寄给客户呢
老师,客户用他们公司员工的个人卡向我公司对公账户汇货款22万元,出了个代付款证明,盖的他们公司的章,按的手印该员工签名,还有身份证,但是代付款证明只有扫描件,原件不愿意给邮寄,能入账吗?私转公22万这么大钱有金额限制吗?
我们5年前公司买车时是收到了进项税专票已经进行了抵扣,今年8月卖个给个人卖了19000元,收到了二手车市场开的二手车销售统一发票,我想问这卖的19000元用申报增值税吗?
老师,个体户核定销售额是一个季度36(不含税)万,这季度开了含税30万的专票(3个点)普票没有,算增值税要按36万计算,总额度不够的那部分是按几个点来交呢?
我开出发票某某个体户名称,对方用个人名字支付给我们,我这边怎么做账
发出商品的科目如何运用,中级教材里有这节是吧。我刚才没找到
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师 那我们自己需要再询证函上盖章吗?是不是双方公司都要盖章确认啊
是双方公司都要盖章确认
我们盖完章后 邮寄给客户 客户盖完章后邮寄给我们原件 一般一式2份吧 客户一份我们一份 对吧
是,一般一式2份 客户一份我们一份
嗯 老师 一般是盖财务专用章还是盖公章呢 哪个章合适呢
一般是盖 具公章的
好的 是业务员邮寄吧 我们出好
让业务员邮寄,可以的