你好,严格来说是不对的。

去年12月份我计提了一笔分录:借:税金及附加,贷应交税费-应交印花税,金额多计提了,现在我要红冲这笔分录,然后写:借:税金及附加,贷银行存款,要怎么冲去年的分录
老师,第四季度缴纳的水资源税账做到2023年一月吗?分录是怎样的呢 借:应交税金及附加 贷:库存现金?
老师你好,请问24年三月份申报22年税务年报,缴纳税款1200元,做账分录是2月计提借:税金及附加1200元 贷应交税费~应交企业所得税1200元,3月缴纳,借应交税费~应交企业所得税1200 贷:银行存款1200这样写对吗?
老师 2023.12月的外地预缴税金是2024年1月交的 但在12月没有计提 但算在12月里了, 借:所得税费用 贷:应交税费/应交所得税 借:应交税费/应交所得税 贷:银存收到汇算清缴所得税退款时分录怎么做 ?谢谢
老师 2023.12月的外地预缴税金是2024年1月交的 但在12月没有计提 但算在12月里了, 借:所得税费用 贷:应交税费/应交所得税 借:应交税费/应交所得税 贷:银存 24年收到汇算清缴所得税退款时分录怎么做 ?谢谢
老师麻烦咨询一下个体工商户需要申报工资吗,
老师麻烦咨询一下外贸企业出口退税勾选错误怎么处理
老师,增值税申报表有增值税,有城建税,为啥教育费附加是0,地方教育费附加是0
退税申报时,汇率是当月第一日还是当月第一个工作日?
老师好!我公司2024年是小规模纳税人,房租38万元未付。2025年5月1日变为一般纳税人。2025年10月份支付了2024年所欠部分房租10万元并取得了对方单位开具的专票,请问老师,这10万元专票我是否可以抵扣进项税?谢谢老师!
再发一年工资,也不能没销售没进项给股东法人开工资吗?说不过去呀
老师好:地产公司未销售的房屋能出租,能开租赁发票吗?需要交房产税,是不是要转成公司的固定资产计提折旧。
老师,我公司购进核桃,然后粗加工成核桃仁,其中核桃皮和其他边角料如何入账呢,用什么科目呢
小规模纳税人,法人每个月会计提工资,申报个税,但未发放工资,等对公账户有钱时,是否可以一次性转给法人,备注工资
老师,我想咨询一个问题,就是我们5个合伙人投资了2家企业,现在要分开了,债权债务也核算清楚了,其中一家是由之前一个股东接管(A公司),另外一家由其他4个股东接管(B公司),两家公司总的亏损40万,A公司承担20%(8万),B公司承担80%(32万),现在账上是A公司亏损30万,B公司亏损10万,现在B公司需要补22万给A公司,那老师B公司给A公司转的22万需要如何操作?转账时候需要怎样备注,分录需要怎么写?
请问怎么做呢?
你好,正规的做法是借,以前年度损益调整,贷应交税费。
我们是小企业会计准则
你好,你可以借利润分配未分配利润。
收到,谢谢
你好,不用客气的了。