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个人的工资是5000,公司部分的社保是1213.3+个人部分507.15,这个社保费用应该是全部个人承担,但是计提工资的时候是按照5000-1213.3=3786.7计提,导致现在其他应付个人社保部分有一个余额1213.3 这个怎么做平 计提工资是:借管理费用工资3786.7,贷:应付职工薪酬3786.7 发放的时候 借:应付职工薪酬3786.7,贷:其他应付账款个人部分社保507.15 银行存款3279.55 付社保的时候: 借:其他应付账款个人 部分社保1720.45,贷:银行存款1720.45 其他应付账款个人部分怎么平掉1213.13

2025-03-12 16:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-12 16:11

借管理费用社保贷,应付职工薪酬社保、1213.3 借应付职工薪酬社保,其他应收款个人负担的社保1213.3。

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借管理费用社保贷,应付职工薪酬社保、1213.3 借应付职工薪酬社保,其他应收款个人负担的社保1213.3。
2025-03-12
同学您好, 计提社保 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 计提工资: 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资
2024-07-12
同学您好,您这分录是可以的,您是先交社保,以后再从工资中扣除的话,最好是用其他应收款--社保个人部分
2021-06-07
你好,那实际应该是用其他应收款,是这个意思吧,现在借其他应付款,贷其他应收款。以后你用一个网来科目就行。
2023-03-20
您好 计提 借:管理费用 贷:应付职工薪酬_社保(公司部分) 发放 借:应付职工薪酬(公司部分) 借:其他应收款_个人社保 贷:银行存款 发放工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款_个人社保 贷:银行存款
2023-05-30
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