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你好,老师,我们公司每月给外跑的业务员,每天补助住宿,餐费这些,出去一天是100元,基本每个业务员都能到2300-2400,那如果说,这些我全部按差旅费做账,一般纳税人企业,报税这块,企业所得税方面这部分有什么需要注意的?

2025-03-13 14:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-13 14:13

这个不能超过你当地规定的限额,超过的话需要交个税 可以抵扣所得税

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快账用户5048 追问 2025-03-13 14:14

这部分我们是没有按工资发放的,按每月拿回来的住宿发票报销,也要牵扯到个税吗?

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齐红老师 解答 2025-03-13 14:16

你好,也就是有发票税的话,不需要交合理就行

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快账用户5048 追问 2025-03-13 14:18

好的,那对于一般纳税人,费用报销这块,税票不能抵扣的,无需专票,普票就可以是吧

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齐红老师 解答 2025-03-13 14:20

你好,出差的住宿费可以抵扣增值税的。

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快账用户5048 追问 2025-03-13 14:22

那就需要专票是吧,就可以作为进项抵扣,那抵扣金额税务政策有限制没

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齐红老师 解答 2025-03-13 14:22

没有限制的 实际业务就可以

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快账用户5048 追问 2025-03-13 14:23

那需要专票还是普票?

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齐红老师 解答 2025-03-13 14:25

你好,住宿专票,需要专票,你需要抵扣增值税,你就要专票。

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快账用户5048 追问 2025-03-13 15:36

感谢老师

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齐红老师 解答 2025-03-13 15:36

不用客气,工作愉快。

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