您好,这个在申报表上转出就可以
今年5月份的进项税额需要转出!申报时是需要修改5月份的增值税纳税申报表呢还是直接在转出月份填写?
税务局要求做2019年9月份进项税额转出,是直接在附表二进项税额转出那栏填写就可以了吗?十月份的增值税申报表还需要改吗。
老师,我们请的事务所来看账,发现我2020年有个进项税转出没有转出,我要在2021年转出,我在填写申报表附表二的时候,填写在那一栏次呢
老师,去年收到的票,已经认证了,现在要红冲,那今年怎么操作,进项税在今年做转出可以吗,还是要更正去年的报表
去年违规抵扣,今年要做转出,是不是这个月申报是在附表2中进项税额转出中填上这笔违规抵扣的金额?这笔进项税额转出的账务处理分录怎么写?
账务会因为跨年要特别处理吗?还是正常转出就行?
做账,再填表转出就可以了