这种情况存在税务风险,可这样处理: 先核实业务真实性,检查合同、验收记录等资料。 若业务真实,签订三方协议,说明委托开票原因等。 根据协议调整账务,将设备公司挂账调整为对开票公司的相关科目。 完善公司采购和发票管理流程,避免类似情况再发生。

老师,就是我们公司有些工程款付款是由公司支付给另一家公司代付给供应商的,开的发票是开给代付公司的,而我们付款都是付给那个代付公司的,所以我们账上就一直挂着这些往来款,代付公司又不会给我们还回来的,费用是属于我们公司的,像这种情况应该怎么处理呢?这些往来款应该怎么清呢?
公司吃饭,对公转款给个人,但是这个人有委托另一家公司帮他开票,这个我账要怎么处理,正常不是谁开票进来付给哪家公司吗
老师我们有两个公司,客户转钱到一家公司,我们给错了账号,这家公司的经营范围没有图文的,开不了图文的票,怎样把这笔款转给另外一家公司开票呢
我们老板有两家一般纳税人建筑公司,有时候给A公司某项目买东西,却让B公司付款,开票有时是给B公司,有时是给A公司,这种情况做账怎么处理呢
老师,跟我们公司合作的公司因为某种原因导致不能给我们公司开发票,他提供另一家公司发票,款也是打给开发票的这家公司,就以这三家公司签个三方协议就可以这样操作是吗?
老师你好,我们公司固定资产里的一辆车卖了赚转钱了,做无票收入应该做卖的金额,还得赚的金额
请问老师,我们公司注册的时候注册资本是认缴,上个月我们还了实缴资本产生的增值税怎么入账?
老师,您好,推广用的宣传架制作计入什么科目?
我们是建筑公司,项目上购买,跟保险公司买的安责险。怎么入账?
老师好,一方公司收到开票日期为当年日期的前期发票(实际所属期为2022年、2023年、2024年),一方公司开出开票日期为当年日期的前期发票(实际所属期为2022年、2023年、2024年),业务均真实,这种情况下,双方账务如何处理?如何进行纳税申报?执行小企业会计准则,谢谢
老师,现在检查现金流量表时,顺着发现,25.01月现金科目 ,是贷方余额。原因是这边现金使用时,自己垫了一些,但入账时忘了挂 借:其他应付款了。现在我要怎么调整呢?反过账到1月调整,并更正报表吗?还是直接在25.10月账务处理 借:库存现金 贷: 其他应付款 这样没关系吗?
老师,您好,请问房产税的房产原值,包括土地价格吗
11月份申报10月份的个税,员工离职日期应该写几月的
老师,请问公司的一般户给基本户转款计入什么科目?
老师好,分公司的员工总公司代发工资,账上一直挂着往来怎么办,分公司没有钱还总公司
老师好!开票和收款两个公司是毫不相干的两个公司,我写个代开票公司收款的协议双方盖章可以吗
同学你好 这个可以的