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老师麻烦问下,科目余额表里面一家公司同时挂了,应收应付,但是应收是负数,应付也是负数,还有就是应收是正数,应付是负数,应收是负数,应收是正数,这种怎么处理

2025-03-14 16:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-14 16:14

你好,你可以调到正数去 应付是负数就计入应收,应收是负数,你就计入到应付。

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快账用户7696 追问 2025-03-14 16:15

老师麻烦列个数字看下

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齐红老师 解答 2025-03-14 16:18

你好,比如你应收-20。应付 -5。 那么相当于是应付20应收是5块。

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齐红老师 解答 2025-03-14 16:18

如果是同一家的话,你最终留一个应付15就可以了。

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快账用户7696 追问 2025-03-14 16:18

收到谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-03-14 16:20

你好,不用客气的了。

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你好,你可以调到正数去 应付是负数就计入应收,应收是负数,你就计入到应付。
2025-03-14
你好; 应付账款负数 就调整到预付账款写正数即可; 对的  
2022-12-13
 你好; 重分类的话 ;    一般负债表里面会 的;  比如应付账款贷方负数就会到预付账款  去 ;    
2022-06-14
应收负数。是应付的意思。不用支付转到营业外收入。 应付负数是应收的意思,收不回来做坏账。
2022-08-11
不单独设置预付账款科目,可以使用应付账款借方核算的
2021-11-11
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