你好可以的 但是交个税 没有缴纳有风险

老师好,请教个问题,老板娘拿来2000元现金,叫我转交给老板,用于招待费,其他同事来取钱,老板还没回来,于是我给老板发微信确认比事,经老板同意,把现金给同事,但是没有交接手续,这算违规吗
自己是灵活就业人员,需要申报个人所得税汇算清缴么?(若不超10万,是否可以不用申报)那个人承担的全额社保(灵活就业是个人缴纳单位和个人部分)是按全额抵扣还是其中个人部分抵扣?
老师,请问汇算清缴的的净利润和四季度申报表有差没问题吧,不需要更正四季度申报表吧
老师好,现在更正25年的个税工资薪金,比如张三,原来1月报了4500现在要补报15000,应纳税所得额就等于15000➕4500➖500014500,应纳税额就14500✖️百分之三, 8月补报65000,截止8月应纳税所得额65000➕15000➕4500➖5000✖️8, 然后交税多退少补, 截止12月还是8月的那个应纳税所得额,那就只能自己做汇算退税,是这样吧老师
股权转让涉及的税费什么时候申报
比如说5月小明报销办公费发票100,实付98,税率0.13,5月的会计分录,借管理费用86.73 借应交增值税~待认证进项税11.27 贷银行存款98 ,等到6月要在电子税务系统勾选抵扣,6月的会计分录怎么做(税务局全额抵扣,不能部分抵扣)
是这样的,之前签的是含普票1%总价527000(不含税总价521782.18),现在客户要求开专票13%,我要求加9个点,那一共该收多少钱?票面开多少?
老师,怎么看软件是否能结转费用到本年利润
物业公司可以收租金吗
老师,想问下,因产品无法维修,客户要求我司退款,我们也开具了红字发票,但实际产品没有退回,老板娘在上面有签做退款报废处理?那我们财务上除了用红字发票去冲减应收和销项税额,还要做其他的财务处理吗?需要做借:营业外支出 贷:主营业务成本吗?
老师,有相关税务规定吗?我去给老板说明,太难了
根据《国家税务总局关于生活补助费范围确定问题的通知》(国税发〔1998〕155号)第二条规定,下列收入不属于免税的福利费范围,应当并入纳税人的工资、薪金收入计征个人所得税: (一)从超出国家规定的比例或基数计提的福利费、工会经费中支付给个人的各种补贴、补助; (二)从福利费和工会经费中支付给单位职工的人人有份的补贴、补助; (三)单位为个人购买汽车、住房、电子计算机等不属于临时性生活困难补助性质的支出。 第三条规定,以上规定从1998年11月1日起执行。 因此,从福利费和工会经费中支付给单位职工的人人有份的补贴、补助不属于免税的福利费范围,应当并入纳税人的工资、薪金收入计征个人所得税
老师,这些如果并入老板的工资工缴纳个税,有套取利润的风险是吗?
对的,是的,有隐瞒收入的风险。
老师,隐瞒收入是怎么讲?
隐瞒个人的收入少交了税款。
就是老板还有其他渠道的个人收入,少缴纳了个人所得税?但是他买这些东西给我们入账,我们给他报销,我感觉就是为了逃避20%个人所得税
对的是的,就有这个风险
老师,业务人员的手机充值费可以报销?
可以报销也是福利费的。
老师,也得并入工资缴纳个人所得税?
好对的是的对的是的
那业务人员的加油费,如果不签订租赁合同,加油费并入工资薪金缴纳了个税,可以入账吗,不用纳税调增?
你好,做福利费有扣除比例发生额的60%。
刚才写错了,是工资的14%。
老师,您的意思是,我先把员工的话费并入工资薪金缴纳个税,可以入账,然后超过工资14%的部分,需要纳税调增?
对的是的,是这个意思。
那业务人员的加油费,如果不签订租赁合同,加油费并入工资薪金缴纳了个税,可以入账吗,不用纳税调增? 这样不行哈,因为车不是公司名下
你好可以可以这么做的