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 老师,想问下,因产品无法维修,客户要求我司退款,我们也开具了红字发票,但实际产品没有退回,老板娘在上面有签做退款报废处理?那我们财务上除了用红字发票去冲减应收和销项税额,还要做其他的财务处理吗?需要做借:营业外支出 贷:主营业务成本吗?

2026-05-27 12:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-27 12:15

同学,你好
正常做红字分录,把收入成本都做红字。
然后做货物报废的分录

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快账用户2637 追问 2026-05-27 12:16

老师能讲个完整的分录吗

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齐红老师 解答 2026-05-27 12:17

同学,你好
借:应收账款 负数
贷:主营业务收入 负数
应交税费-应交增值税-销 负数

借:主营业务成本 负数
贷:库存商品 负数


借:管理费用、营业外支出
贷:库存商品

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快账用户2637 追问 2026-05-27 12:19

老师,我还有个问题,现在我们做两账合一,外面财税公司说只调表不调账,她最终增加我的收入,只改所得税报表却不改增值税,这样可以吗

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齐红老师 解答 2026-05-27 12:20

同学,你好
是可以的

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同学,你好
正常做红字分录,把收入成本都做红字。
然后做货物报废的分录
2026-05-27
1. 出口退税必须按FOB申报,不加13%税。 2. 国内运费、清关费你们不代付就不用票。 3. 老板思路正确:让客户直接付自己货代,费用不进你们账。 4. 操作:报EXW出厂价,只收货款,报关按FOB,最安全。
2026-03-07
你好,关键点在于,服务费的提取依据,你们合同是如何约定的
2022-05-13
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2024-05-18
十月份你申报了无票收入没有,如果没有申报的话,不需要做无票收入了,也不用申报了,不用管了,直接在11月份做开发票的就可以了,这个属于一般纳税人的收入了
2023-01-02
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