其他应收款贷方余额放到其他应付款 其他应付款借方余额放到其他应收款里面
如果期末其他应付款科目余额为负数,编制资产负债表时需要重分类吗
期末其他应付款余额为负数时资产负债表要重分类吗?重分类到哪个科目呢?
根据科目余额表,怎么做应收,应付,预收,预付,其他应收,其他应付的重分类,资产负债表怎么填列相关数据
软件技术行业里博达软件的资产负债表里往来账科目为什么是科目余额表,不是重分类呢,如应收账款就是应收账款科目余额表,也没重分类啊
老师,资产负债表往来科目余额没有出现负数,但是明细账上有的有负数余额,那报税局的申报表还需要重分类吗,
公司需要取得进项税额686153.82元,如果按13%的税率取得专票计算价税合计金额5964260.13元,辛苦老师帮我算算我算的对吗?
我们公司有财务软件,只建了一个账套,现在要给一家公司记账,可以用我们财务软件,再建个账套吗
老师,我们收到对方的货款,现在退回怎么写分录,当时应该是其他
老师,想问下,2024的流水可以做到今年4月份吗?
老师,请问企业纳税证明如何开具
老师,买材料合同价2830元,运费37元,然后优惠后2800元,这个运费先按材料明细分摊进每个材料里,然后再打折,最后按折后的价格开明细发票??还是运费可以单独开票一个税目吗
小规模企业开房屋租赁几个税点?
老师好,小规模公司可以开一个点的专票吗?
老师,我把24年的货款记错成财务费用,这个咋办,年报还未申报,怎么调整
未分配利润要与净利润一致吗?查利润分配未分配利润科目吗
老师我没有很明白,意思是我其他应收款现在余额出现负数了,我把这个负数放到其他应付款贷方余额去是这个意思吗,
例如其他应收款余额贷方500 其他应付款贷方余额300 我就把其他应收款这个500直接加到其他应付款贷方300里面去吗
其他应付款出现负数余额,他就是在贷方有余额,他和其他应付款是一个意思就放到其他应付款里面去 不是把这个负数加进去啊,比如负数100,其他应付款原先的余额%2B100不加负数是加正数
对啊我就是这个意思,现在是我的其他应收款期末出现负数了,我就把这个数直接加到其他应付款就行了吧,不是加负数
是的 是这个意思的
好的谢谢老师,总之就是出现负数了,我就把这个数直接加到对应的科目去,只是不加负数就行了
老师现在是我的其他应收款借方有余额我怎么办
借方余额负数说错了
借方负数,其他应收款是0, 其他应付款是加上这个余额
相当于现在我的其他应收款期末借方出现负数了,在资产负债表上其他应收款期末余额就应该填0,然后把出现负数的这个数字加到其他应付款去在资产负债表是这个意思吗
是的对的是的对的