您好 应收账款=应收账款借方余额%2B预收账款借方余额 应付账款=应付账款贷方余额%2B预付账款贷方余额 预收账款=应收账款贷方余额%2B预收账款贷方余额 预付账款=预付账款借方余额%2B应付账款借方余额 其他应付款=其他应付款贷方余额%2B其他应收款贷方余额 其他应收款=其他应收款借方余额%2B其他应付款借方余额
老师,资产负债表,应收应付,预收预付我都是根据他们明细科目去填列的,但是其他应收和其他应付我是按照一级科目的期末余额去填列的,这样有没有错?
报表上应收,应付,其他应收,其他应付账款是怎么进行重分类的,如下图,最后在资产负债表上填列的应收,应付,其他应收,其他应付,预收,预付分别是多少金额,谢谢
根据科目余额表,怎么做应收,应付,预收,预付,其他应收,其他应付的重分类,资产负债表怎么填列相关数据
资产负债表,应收,预收,应付,预付,其他应收,其他应付,是不是都要根据末级的明细科目计算?
老师:请问一下,8月的资产负债表里面应收、预付、其他应收,应付、预收、其他应付,在科目余额表里面怎么取本月数据呢?谢谢
会计学堂怎么看不了视频了
一般纳税人自产产品发给员工做福利,原材料的进项税额还用转出吗
老师可以发一下红字发票的操作步骤吗?谢谢
老师,微信结息,怎么做账
郭老师,请问老师结转民间非营利组织只有收入的话,结转出来是没有东西的对吗?
老师好,我们租厂房,现在不租了,但是刚开始做好分录,应付房租45万,现在清了还有197500不需要付了,我的这个197500怎么冲出来呢
老师,卖出去的货因质量问题打折,打折部分开具红字发票选择销售折让,为什么界面不显示需要打折金额,显示的是之前销售货物时开具发票的金额。
请问老师结转民间非营利组织只有收入的话,结转出来是没有东西的对吗?
每到月底都要结转制造费用到“生产成本-xx产品-制造费用”…… 每到月底,同时结转产品的生产成本到“库存商品-xx产品”…贷就是料工费…
建筑企业按开给甲方发票确认收入后,有的项目成本发票比收入多多,有的项目成本发票比收入少很多,怎么结转成本?成本发票很少的需要做暂估成本吗?
老师,帮看下这样是不是对的
其他应收款3489616.36%2B4044048.03=7533664.39 其他应付款26283237.25%2B11715954.02=37999191.27
感谢,老师,可以加个联系方式不
实在抱歉 学堂不允许我们私下跟学员联系 对不起
老师,您是会计学堂的老师吗,您这边有没有相应的实操课程的,想深入学习下
https://www.acc5.com/course/course_12025.html 这个课件您可以打开学习