决定发放福利时 财务会计:借:管理费用 贷:应付职工薪酬 - 非货币性福利(这里 “职工薪酬” 用于广义核算福利,实际非真正职工薪酬概念) 预算会计:此步骤不做分录 实际发放福利时 如果发放的是外购商品 财务会计:借:应付职工薪酬 - 非货币性福利 贷:银行存款(或库存现金等,按支付方式) 预算会计:借:事业支出 贷:资金结存 - 货币资金 如果发放的是自产产品 财务会计:借:应付职工薪酬 - 非货币性福利 贷:主营业务收入 应交税费 - 应交增值税(销项税额) 同时,借:主营业务成本 贷:库存商品 预算会计:借:事业支出 贷:资金结存 - 货币资金
给客户买的中秋福利怎么做会计分录
小区业委会记账按照哪个行业会计准则记账?收到小区公共收益怎么做分录?收到小区业主捐款如何做分录?
福利费的会计分录怎么做
发员工福利,会计分录怎么做
老师,工会发放的福利怎么做会计分录
宣告发放的现金股利,每股0.1元。会计分录怎么做
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老师,年度汇算,申报表带出来的从业人数是从哪提取的数据呢,和我申报的个税的人数对不上呢
@宋生老师,别的老师先不要接,老师,我之前一直做的工程全过程跟踪审计,这一期因甲方的要求,主任安排了一个注册会计师还有一个中级的同事跟我一起,之前我写报告,这次变成注会写了,我的劳动合同8月底到期,这是不是给我边缘化了?
老师,年度纳税额指的是?
之前出口的时候没申报未开票收入,然后中间3月是申请了退税导致现在更正不了连续的增值申报表, 能否把一二月的收入录在四月份增值税申报表的未开票收入上面
买散装电脑,组装成一台电脑,电脑发票开电话配件,能入固定资产吗?
@宋生老师,老师,我之前一直做的工程全过程跟踪审计,这一期因甲方的要求,主任安排了一个注册会计师还有一个中级的同事跟我一起,之前我写报告,这次变成注会写了,我的劳动合同8月底到期,这是不是给我边缘化了?
老师你好,我是石家庄地区,现在在给员工新增医保,员工想补缴1-4月的,5月的本月正常交。新增人员的时候医保开始缴纳时间是5月还是1月呀?需要去补收那个模块操作吗?