您好,作为管理费用就可以的了

职工福利费怎么计提,怎么使用,会计分录怎么做。职工聚餐可以用福利费吗?
关于福利费转出的会计分录怎么做
福利费的会计分录怎么做
老师,员工加班聚餐的福利费怎么做会计分录
买食品,进职工福利费,会计分录怎么做
老师,为啥公司的营业执照上的经营范围,有那么多?不应该就只有一种吗?
老师,请问下,是不是除了国家规定的一级科目,二级三级四级,都可以随便自己设置?
老师,请问下物业公司收的停车费,需要开几个点呢
一般纳税人上规企业。做内账的时候,应收应付需要按价税分离记分录吗?
请问专项附加扣除子女义务教育能扣多少?
老师,请问一下我们公司没钱的时候,股东有时把1万,2万,5万这样转进来,股东没钱了,又转出去,经常频繁的转进连出,这样子会有什么风险吗?(董孝彬老师)
出口企业,进项发票是1月开具,报关单是2月收到,那我进项发票什么时候勾选,是出口退税类勾选吗?
老师,请问明天个税能扣税吗?不需要税收滞纳金吧
以前年度社保没做计提,缴纳月份做的借管理费用 贷银行存款,25年1-12月缴纳社保40万,这社保属期是24年12月份-25年11月份的,26年1月份缴纳了3万社保,1月份开始要做社保计提了,想问一下老师25年所得税汇算职工薪酬里的账载金额和实际金额分别应该填多少
进项发票是1月开具,部分已经在2月销售,报关单也是2月,已经开具销项发票,如果我3月要退税,是在2月就勾选进项发票,3月初再申报增值税吗
完整分录怎么做啊
借:管理费用/销售费用/制造费用/生产成本—福利费,贷:库存现金/银行存款。以工资方式对福利费的列支:借:管理费用/销售费用/制造费用/生产成本—福利费,贷:应付职工新酬—福利费;借:应付职工新酬—福利费,贷:库存现金/银行存款
支付给个人垫付的福利费,是不是要用,借:应付职工薪酬,贷:其他应付款 借:其他应付款,贷:银行。过度一下啊
您好,不需要,直接支付就行
我这样做的,有错吗
这样也不算错的,你好的
多了一个其他应付款
嗯嗯,还有就是我都用应付职工薪酬这个科目了,没有计入工资
嗯嗯不算错,理解了就好