您好,作为管理费用就可以的了

福利费的会计分录怎么做
发员工福利,会计分录怎么做
支付职工福利费15万元。会计分录怎么做啊?
员工生日福利,不计提,直接从工会经费扣除的会计分录怎么做?
老师,工会发放的福利怎么做会计分录
老师好,总商会只有会费收入和捐赠收入,但是没有开票,增值税申报表里面还用填数据吗
公司老板准备给交社保和公积金,第一件事是不是要去大厅开户,公积金和社保是去一个地方吗?开完户,是不是自己可以电子税务局增加人员信息
老师,社保和公积金申报全年工资调整,这个工资要怎么计算,系统会自动计算吗
民非企业 补缴增值税及附加 怎么做分录
去年暂估的成本 然后5月底之前开回来的票要怎么做会计分录 然后第二季度供应商还没有票开给我们 要怎么做
老师,银行集群贷准备资料清单 通过税务局报表和近三年汇算清缴数据,银行说看到的是25年收入是7500万左右,开票是4800,如何解释能过去呢?
老师,查账征收的经营所得是5%的税率,一万的销售实收,税额是多少呢
二季度企业所得税季季报 职工薪酬是 按什么时间累计数据申报
老师,合伙企业在企业账套里添加合伙人资本科目,在资产负责表中不平,如果才能让资产负责表平衡呢?
老师,我这有个客户公司是做娱乐公司的,公司名下签约了主播,说是合作关系。主播的话,那公司给她申报个税是劳务报酬吗,而不是工资薪金对吗
完整分录怎么做啊
借:管理费用/销售费用/制造费用/生产成本—福利费,贷:库存现金/银行存款。以工资方式对福利费的列支:借:管理费用/销售费用/制造费用/生产成本—福利费,贷:应付职工新酬—福利费;借:应付职工新酬—福利费,贷:库存现金/银行存款
支付给个人垫付的福利费,是不是要用,借:应付职工薪酬,贷:其他应付款 借:其他应付款,贷:银行。过度一下啊
您好,不需要,直接支付就行
我这样做的,有错吗
这样也不算错的,你好的
多了一个其他应付款
嗯嗯,还有就是我都用应付职工薪酬这个科目了,没有计入工资
嗯嗯不算错,理解了就好