您好,作为管理费用就可以的了

福利费的会计分录怎么做
发员工福利,会计分录怎么做
支付职工福利费15万元。会计分录怎么做啊?
员工生日福利,不计提,直接从工会经费扣除的会计分录怎么做?
老师,工会发放的福利怎么做会计分录
去年个人代开发票九万多,今年如果不做汇算有没有影响?
呆帐处理是否要交增值税?前期财务已经交了怎么办?
25年的费用票正常入账,26年对方作废了,汇算需要再调增吗?账务怎么入?
老师,合伙企业,合伙人可以在同一家企业既报经营所得,又报工资薪金吗?
老师您好,我们26年初换了新系统,然后26年1月在新系统录了期初数字,但是现在我才发现一个人问题,就是我当时录期初的时候没有结账,然后有个应收账款的625000没有录进去,这样我的未分配利润也变了,但是我现在汇算清缴啥的都做了,老师我看了下我现在需要改25年的报表和26年一季度的报表,还有25年的汇算清缴我现在已经做完了,那我现在这些改了是不是都有很大的影响,主要是我汇算清缴的税款也交了,现在不知道怎么办
汇算清缴后,利润调高了,可以把年末利润表调整一下吗?
老师你好,我想问下,如果26年1月发25年12月工资的时候发现25年12月的工资多计提了750元,实发工资比计提少了750元,我把这750元做在26年1月的账,冲减750元的工资费用,那我25年汇算清缴的时候,这750是填入25年的费用还是26年的费用?
老师,结汇分录借方人民币金额与贷方人民币金额一至,然后再单独做一笔调汇分录,可不可以?
老师,咨询一下税局返还的个人所得税手续费是否需要交企业所得税,谢谢
暖暖老师,之前问你的问题分公司上交利润做分录是应付股利,总公司分录就是投资收益。为什么不是对应的应收股利?
完整分录怎么做啊
借:管理费用/销售费用/制造费用/生产成本—福利费,贷:库存现金/银行存款。以工资方式对福利费的列支:借:管理费用/销售费用/制造费用/生产成本—福利费,贷:应付职工新酬—福利费;借:应付职工新酬—福利费,贷:库存现金/银行存款
支付给个人垫付的福利费,是不是要用,借:应付职工薪酬,贷:其他应付款 借:其他应付款,贷:银行。过度一下啊
您好,不需要,直接支付就行
我这样做的,有错吗
这样也不算错的,你好的
多了一个其他应付款
嗯嗯,还有就是我都用应付职工薪酬这个科目了,没有计入工资
嗯嗯不算错,理解了就好