您好,作为管理费用就可以的了
职工福利费怎么计提,怎么使用,会计分录怎么做。职工聚餐可以用福利费吗?
关于福利费转出的会计分录怎么做
福利费的会计分录怎么做
老师,员工加班聚餐的福利费怎么做会计分录
买食品,进职工福利费,会计分录怎么做
车辆购置税怎么算?比如车价是119900元?
老师,退了去年的税,我要怎么做会计分录呢
老师,请问全部职工工资总额,是看应付职工薪酬明细账的借方本年累计金额吗?
个体工商户经营所得A表申报,收入和成本系统自动生成,我随便修改了成本,系统提示手动输入金额与系统自动生成的金额差距大,(这是系统里没有收到成本发票的原因吗?)怎么处理呢
老师你好,公司小规模纳税人年初元旦聚餐可以走管理费用福利费吗793元
5月汇算清缴补了企业所得税,4月要计提吗?
老师。请问这个经营所得如果没有成本的话要怎么办呢,我们是个体户 供应商开给我们的成本发票是开给其中一家个体户 另外一家没有开 但是这个季度开的超过了要怎么报那个经营所得的税呢
本月勾选的进项发票能取消吗
以前年度的固定资产,未提折旧,如何一次性补提
该纳税人已填写正常工资薪金什么意思?是已经在其他公司申报个税了吗?那我们发放了工资应该怎么申报??
完整分录怎么做啊
借:管理费用/销售费用/制造费用/生产成本—福利费,贷:库存现金/银行存款。以工资方式对福利费的列支:借:管理费用/销售费用/制造费用/生产成本—福利费,贷:应付职工新酬—福利费;借:应付职工新酬—福利费,贷:库存现金/银行存款
支付给个人垫付的福利费,是不是要用,借:应付职工薪酬,贷:其他应付款 借:其他应付款,贷:银行。过度一下啊
您好,不需要,直接支付就行
我这样做的,有错吗
这样也不算错的,你好的
多了一个其他应付款
嗯嗯,还有就是我都用应付职工薪酬这个科目了,没有计入工资
嗯嗯不算错,理解了就好