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老师你好,我2月份开具了一张130万的发票,2月份的增值税已经申报,现在3月份业务变化,130万的发票3月份红冲了,请问我2月已经申报抵扣的进项税怎么办?

2025-03-17 09:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-17 09:33

如果后期不开了。可以申请退税

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快账用户8381 追问 2025-03-17 09:38

怎么申请退税

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快账用户8381 追问 2025-03-17 09:39

有没有税务风险呢

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齐红老师 解答 2025-03-17 09:40

如何申请退税步骤https://xinzhi.wenda.so.com/a/1666248859204207 增城的行为

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您好,按照130万申报就行了
2021-04-07
同学你好 按照130万申报的
2021-04-07
你开红字发票信息表儿,对方开红字发票。
2022-04-07
你好;      那你的 进项税和销项税抵扣了; 你本身就不用个缴纳增值税的; 你月末做结转分录即可   
2023-02-14
你3月没有销项税就不用交
2023-02-14
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齐红老师 | 官方答疑老师

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