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老师好,23年11月前任会计出售固定资产,增值税申报表错误,现在税务局让更正,然后固定资产没清理,折旧多计提2个月,现在是不是增值税申报表表和企业所得税都要去更正?

2025-03-17 15:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-17 15:36

你好,是的,是需要去更正的。

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快账用户8043 追问 2025-03-17 15:40

那我账务处理怎么办?现在3月调整?

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齐红老师 解答 2025-03-17 15:41

你好,账上涉及以前年度损益类的金额计入到以前年度损益调整。

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快账用户8043 追问 2025-03-17 15:41

那23年12月财务报表也是去更正?还是说不更正?

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齐红老师 解答 2025-03-17 15:44

你好,这个年度的报表也需要更正。

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你好,是的,是需要去更正的。
2025-03-17
你好,你看下这个利润影响了你企业的利润总额吗?
2023-03-13
您好,可以按第二种,一次性9月更正即可。
2020-10-12
你好 先回答第一个问题 是发生在今年的话 可以直接冲销原来错误凭证 在这月按正确的方式做凭证 所得税可以到下次申报时候按正确的申报 现在申报所得税是只有累积数据 不会体现季度数据的
2021-11-04
你好; 走以前年度损益调整 去冲多折旧的部分; 以及固定资产科目 ; 然后去修改年报   
2023-06-08
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